同学您好 这个暂时就计入预付账款就可以,服务合同也不能一次性计入成本,需要在服务期限内分摊的。
老师们,公司在15年与上游客户签了106116元的合同,并在2015年11月份开具了106116元的普通发票,在2016年7月份我们支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我们翻看15年和16年的账套及记账凭证,我们3个财务都没有找到106116元的发票,也没有当时支付的50000元和26116元的银行付款凭据,但是这两张付款凭据我们重新可以打印出来了,可是那个106116元的合同我们也找不到,我把对方发给我的合同及发票打印出来让老板看了,老板也找不到这106116元合同及发票,老板记得这笔业务也是合同签字的,现在这家公司正在接受审计查账,要求我们签字确认还欠他们这个公司的3万元,我们没有找到自己的原始凭据我们不能签字,老板的意思是看他们这个公司能不能给我开个3万元的发票等资金周转开的时候还清这笔欠款,但是我们现在账套软件银行余额与实际网银账户余额是一致的,如果我们从公司基本户出这个钱我们没有3万的发票,而且前期的账套里并没有挂这个上游单位的3万欠款,连这个公司供应商名称都没有的,老师们能否给我一个处理的办法呢?
老师,我们公司计划12月底拿到营业执照,并且将 集团之前帮忙采购的 固定资产 从集团处买过来 入账,一些之前集团支付的费用 也要付给集团,将 一些还没有发生的费用 预提。但是集团不一定 月底马上给我们开票,开票要等到1月份(两家公司都在上海的话,开票是不是一定要 购买方 税务登记完成才能开票? 只是拿到工商营业执照还不行?只拿到工商营业执照税务信息还不完整,并且基本户也没有开好,暂时不能给我们 开票?)。 这种情况下,虽然12月底入了固定资产 和 费用 并且预提了一部分费用,因为税务登记没有完成,也没有收到发票,那么1月份需要做 纳税申报 吗?
老师您好,我们兄弟公司才完成税务登记,还不能开具发票,但是这个月要跟我们发生业务(服务合同金额500万),我们要预付100万给他们,那么他们暂时(1-2个月内)不给我们开具发票应该是OK的吧? 不然1万元一张的票,开几百张太离谱了。等发票升级好之后再开也可以吧?升级发票流程大概1-2月。另外,这种服务,我们提前支付预付款,但是对方暂时不开票,我们做账有什么过渡性科目吗?应该怎么做账?
老师,公司向一家兄弟公司购买技术服务,签服务合同,合同金额500万,1月内要付款100万给他们,但是这家公司新成立的,还没有票种核定,也不能开发票,应该怎么办呢?我们付款给他们,他们晚点,大概3月份再开发票可以吗?财务处理或者税务上有问题吗?我们公司做账 可以做 借:预付账款 贷:银行存款 吗?
老师我们6月份的时候跟一家国外公司约定,国外公司给我们公司设计大桥图纸,我们10月完成给他付款6万,同时6月份国外公司给我们开了一张商业发票,我们已经把这商业发票入账作为“主营业务成本”但是6月份当时也没签订合同,只是通过视频会议通话约定,到了现在11月份图纸还没完成,国外公司突然说不给我们设计大桥图纸,我们公司也不用给他们国外公司付款了,但是之前的商业发票已做账,借:主营业务成本,贷:应付账款~国外公司。现在我们公司也不会付款了,国外公司要把商业发票作废了。这时候我们现在该怎么做分录呢?
老师,这个12.5%是怎么算出来的
4月做季度所得税预缴时,想弥补以前年度亏损,是在做季度所得税汇缴之前做就行,还是必须得3月做才可以?
4月做季度所得税预缴时,想弥补以前年度亏损,是在做季度所得税汇缴之前做就行,还是必须得3月做才可以?
附返还条件的政府补助按负债处理是么
老师,我收到两年房租合同及押金合同,还没交,我怎么做分录。房租是一次交两年,后面要摊费用
董孝彬老师好!请教您,用汇票付货款,汇票金额是1545916.29元,而货款金额为1525815.09元。分录如下: 付货款时借:应付账款—A公司1545916.29 贷:应收票据1545916.29元 A公司收到汇票后退回多余汇票金额到公户 借:银行存款—20101.20 货:应收票据20101.20 以上分录对吗?谢谢老师!
我想问一下那个个体户核定经营所得汇算清缴需要报吗
甲公司支付乡镇消防人员保障经费27万,甲公司为国企有任务分摊,记入营业外支出可以吗?
老师,进销存不是核算成本的关键,关键是什么呢,现在我研究了半个月也没把成本框架做出来,第一我司进销存数据不准。正在让仓库盘点重新导入数据。事实上核算成本难不难。我没做过成本。小白能做起来不
请问一下去年取的初级会计证,2024年的继续教育还需要吗