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23年有一笔3万的收入按未开票收入入账了 借库存现金 贷 主营业务收入 应交税费—增值税 实际23年发票已开也申报交税了 又按发票做了一笔 借银行存款 贷 主营 应交税费 24现在发现了问题怎么更正做分录

2024-04-15 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-15 15:16

把自己错误的红冲处理就行了。

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快账用户8198 追问 2024-04-15 15:17

小规模公司 不用通过以前年度损益调整吗

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齐红老师 解答 2024-04-15 15:20

跨年了,要是小准则通过未分配利润。

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快账用户8198 追问 2024-04-15 15:38

那应到这个分录怎么冲账

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齐红老师 解答 2024-04-15 15:41

借银行负数,带以前年度损益调整负数,应交税费负数。

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相关问题讨论
把自己错误的红冲处理就行了。
2024-04-15
你好,同学 本期直接冲回之前的未票收入  借库存现金==负数  贷 以前年度损益调整==负数  应交税费—增值税 ==负数
2024-04-15
你好,你代开的时候对应增值税已经做了分录交了啊。你是不是只问附加的
2022-01-08
代应交税费,应交增值税是小规模吗?
2023-10-10
你好,结转成本的分录做反了,主营业务成本在贷方式增么在主营业务成本在借方是增加
2023-06-10
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