在所得税年报A105050中,实际发生额应填145万。
某化工企业2019年应付工资总额1500万元,实际支付合理工资总额1000万元,实际发生职工福利费支出150万元,工会经费20万元,职工教育经费26万元。 要求:允许税前扣除的职工福利费,工会经费,职工教育经费金额。
某企业2019年应付工资总额1500万元,实际支付合理的工资总额1000万元,实际发生职工福利费支出150万元,工会经费20万元,职工教育经费26万元,则允许税前扣除的职工福利费、工会经费、职工教育经费金额分别是
某化工企业2019年应付职工工资1500万元,实际支付合理工资总额1000万元,实际发生职工福利费支出150万元,工会经费20万元,职工教育经费26万元。要求计算:允许税前扣除的职工福利费,工会经费,职工教育经费金额
某企业为居民企业某年实际发生的工资、薪金支出为1000万元,实际发生三项经费192万元,其中职工福利费本期实际发生150万元,拨缴的工会经费为12万元,已经取得工会拨缴收据,实际发生职工教育经费30万元,该企业该年计算应纳税所得额时,应()应纳税所得额为()万元。
您好,老师,职工薪酬支出及纳税调整明细表那的工资薪金支出的实际发生额,比如12月份的工资100元已计提,但是在2023年1月份才发放的,账载金额是150,实际发生额那是50还是填150呢?
假如培训费2000元,赠蓝球50元,怎么开票可以不要让赠品视同销售呢?麻烦图示下?
我公司是仓储配送公司,货物主要是蔬菜,米面油也销售蔬菜,现在我们开具发票时蔬菜按免税,米面油按9运费没办法分出来所以没开发票包含在货款里,这样我们就会少交税这样做合理?
外地预缴除了用办税人员特定主体登录申报缴税,法人是不是也可以登录特定主体申报缴税
汇算清缴前收到发票100万,税13,暂估了费用140万 会计分录怎么做,,第一步借费用-140万,贷应付暂估-140,第二部按费用110万税13,贷应付113正常做不用以前年度,是吗?第三部这种多计提少开发票,怎么做了,相当于少纳税,直接借以前年度,贷所得税?,用不用像多开了发票做一步借以前,贷费用这种,
我们是工程公司 去年个税报了750万 1000来个人 残保金算下来有11万 这么多吗 全都是临时用工 签的劳务合同
老师你好,想问一下成交方式是FOB,但是实际上国内的货代费用却是客户承担的,所以我们无法取得发票,这个有什么办法能解决吗?急急急
老师您好,总结的很周到细致,谢谢您的用心回答,帮了我一个大忙,请问第二年的40元岗位津贴我可以用相关补贴代替吗?
老师,分公司独立核算,不独立核算和就地分摊企业所得税和不就地分摊企业所得税有关系吗?
转口贸易如何做账?公司要做一笔转口贸易,以前没接触过,不懂怎么做账
企业在什么情况下要申报工会经费?怎么缴?
咨询费属于广告宣费吗?还是什么?
不是的,这个是服务类的
劳动保护费是属于福利费吧
不是的,这个是正常费用
老师广告费和业务宣传费本年支什么是账载支出吗?不允许扣除支出是无票吗?本年计算扣除限额的基数怎么填
广宣费是按限额抵扣的,收入的15%,账载就是你做账的
收入是指税务收入,能带出来吗
这个要自已算,按15%来算的,带不出来