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你好老师,去年有一笔暂估成本,我去年做的是借主营业务成本贷应付账款负数,今年发票回来了借主营业务成本贷应付账款正数,借应付账款贷银行存款,这个不用做一笔借以前年度损益调整贷利润分配嘛?正常他不影响未分配利润嘛?

2024-04-14 11:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-14 11:36

你好,同学 是的,不用以前年度损益调整科目

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快账用户9135 追问 2024-04-14 11:36

那发票回来了,我把钱给对方不应该减少利润嘛?

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齐红老师 解答 2024-04-14 11:38

因为损益前期已经计提了,本期其实主要是付款,付款不影响损益

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快账用户9135 追问 2024-04-14 11:41

但是前期我没花钱啊,比如去年四季度资产两千,应付账款一千,那利润分配就是一千,今年发票回来了,我付款了,资产剩一千,应付账款没有了,利润分配还是一千,利润分配也没少啊

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齐红老师 解答 2024-04-14 11:42

付款是减少的现金流,负债减少,这个不影响所有者权益,损益科目影响未分配利润

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快账用户9135 追问 2024-04-14 11:50

但是资产-负债等于所有者权益啊,

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齐红老师 解答 2024-04-14 11:51

是的, 因为本期支付,借应付账款,贷银行存款,资产,负债都减少,不影响所有者权益

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你好,同学 是的,不用以前年度损益调整科目
2024-04-14
您好,第一个分录不对,调以前年度损益,要用以前年度损益科目。2,3正确
2021-01-06
您好,这个是没问题的哈,这个
2024-05-31
借以前年度损益调整负数,代应付账款负数。 借以前年度损益调整贷应付账款。
2024-02-01
你好,你是说9万多这个发票吗
2021-09-03
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