你好,是的,汇算清缴还是要把税都交上的
老师 您帮忙看看我这个是一般纳税人的前几个季度的财报以及企业所得税的申报依据,1,2季度是盈利,3季度是亏损,我这4季度还是亏损,那这样的话4季度不用交企业所得税,那我年终汇算清缴的时候会不会产生退税呢???
找郭老师,请问上年末有亏损,但是年报没有申报,本年第一季度有盈利,如果不先报年报,第一季度是不是就得交所得税了?如果年报在本月先申报,后报季报,那虽然季报有盈利,但是结转以前年度亏损,这样就不用交企业所得税了,是吗?这种情况是不是就不用计提季度的所得税了?
请问1-3月,4-6月,账上都是有利润的,也没有计提企业所得税,,报企业所得税季度报的时候都是亏损报的,请问这样会有问题吗。
请问1-3月,4-6月,账上都是有利润的,也没有计提企业所得税,,报企业所得税季度报的时候都是亏损报的,请问这样会有问题吗。年末最后一个季度,盈利的话,企业所得税季度还是会报上纳税。
请问,假如今年4季度盈利,拉通全年也是盈利,但是去年亏损,在报4季度的企业所得税的时候,是直接弥补去年的亏损后再交企业所得税吗?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师,那我这样没问题吧,我是这样的,比方说1-3月,4-6月,7-9月,10-12月。。。如果4个季度,每季度都是盈利,我1至3季度都报亏得,第4季度报盈利直接交上。还有一种就是4季度账上都是亏的,第1至3季度,我就报亏。第4季度我就报盈利交税,等年度汇算调整后多补少退,一般也不存在退,就补。。。。。。以上我这样没关系吧
你好,建议还是按利润表申报。因为咱们利润表也是要上报的,会有比对
老师,因为我出账时间滞后太多,所以这样处理,也担心说前面盈利交了,后面亏了又多交了,搞得太麻烦……您怎么看,我听他们说季度报就是预估预缴而已,对不上也没事?收入对上即可?
你好!这样的话,尽量估的和实际情况差不多吧!是的,季报就是预交,可以预估的少一些,汇算补,尽量别退。
好的,谢谢老师
不用客气,工作顺利