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请问老师们,进项这边的印花税申报的取数是按当月认证的进项发票对应的不含税金额呢?还是按当月收到的进项发票,不论认没认证

2024-04-13 09:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-13 09:06

 你好,不管是否认证,购入货物都得申报印花税

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快账用户1362 追问 2024-04-13 09:09

我是习惯用利润表的收入和成本相加然后再做印花税,这样就比较好计算,要不然,我没认证的,下次又忘记了哪些没认证,还得重新计算很麻烦

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齐红老师 解答 2024-04-13 09:11

那个方式是错误的。购入是以当月计入存货,固定资产(不含房地产)科目金额计税,

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快账用户1362 追问 2024-04-13 09:15

我用的是不含税金额

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齐红老师 解答 2024-04-13 09:17

就是2个科目的不含税金额

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 你好,不管是否认证,购入货物都得申报印花税
2024-04-13
纳税申报流程(以印花税为例)_【 https://www.360kuai.com/pc/934a8ce100f74699b?cota=4%26kuai_so=1%26tj_url=so_rec%26sign=360_57c3bbd1%26refer_scene=so_1
2022-05-05
可以的,可以这么做的。
2024-07-04
您好,当月不认证的计入“应交税费-待认证进项税额”,其他对的
2020-12-11
你好,根据我们的税负来认证的。
2025-01-07
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