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请问当月收到进项发票当月认证计入“应交税费-应交增值税(进项税额)” 当月不认证的计入“应交税费-待抵扣进项税额” 这样对吗

2020-12-11 17:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-11 17:21

您好,当月不认证的计入“应交税费-待认证进项税额”,其他对的

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快账用户1171 追问 2020-12-11 17:28

次月认证分录怎么写

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齐红老师 解答 2020-12-11 17:51

借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-应交增值税(待认证进项税额)

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齐红老师 解答 2020-12-11 17:52

您好,更正下 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额

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快账用户1171 追问 2020-12-11 20:18

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-11 20:22

不客气的,祝学习愉快

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