咨询
Q

老师 您帮我看下几个截图 您看下分录对吗

老师  您帮我看下几个截图 您看下分录对吗
老师  您帮我看下几个截图 您看下分录对吗
2024-04-12 18:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-12 18:28

你好可以的 可以这么做的

头像
快账用户6265 追问 2024-04-13 12:37

老师 支付工资的时候 借:应付职工薪酬 实发数 贷:银行存款 对吗

头像
齐红老师 解答 2024-04-13 12:38

是的,对的,是这么做的。

头像
快账用户6265 追问 2024-04-13 12:39

老师 上面 第2个截图 里面的其他应付款--社保 这个科目 只出现在这个分录吗 还出现在其他什么分录吗

头像
齐红老师 解答 2024-04-13 12:42

发工资的时候借应付职工薪酬工资贷其他应付款,个人负担的社保。

头像
快账用户6265 追问 2024-04-13 12:46

发工资的 借 应付职工薪酬工资 应发数 5000贷:其他应付款-个人社保 667.32 银行存款4332.68 这样对吗 发工资的借方应付职工薪酬工资 必须和上月计提的工资数是一样的 对吗

头像
齐红老师 解答 2024-04-13 12:48

你好对的,是这么做的。

头像
快账用户6265 追问 2024-04-13 13:20

老师 法人借给公司的经营款 借:银行存款 贷:其他应付账款-法人 这样可以吗 (但是银行回单备注上写的是法人注资 是实收资本 还是借款合适呀)

头像
齐红老师 解答 2024-04-13 13:37

你好可以 要还钱就按照你上面的来,如果不需要还钱就做实收资本

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好可以的 可以这么做的
2024-04-12
同学,你好, 如果是清理的,这个没有问题。
2021-01-19
你好,您是小规模纳税人么?
2020-08-06
就是社保要补申报前几个月的差额
2022-09-01
同学你好 分录是对的
2021-02-18
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×