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老师您好 帮我看下 增值税的这几个分录对吗

老师您好 帮我看下 增值税的这几个分录对吗
2020-08-06 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-06 10:31

你好,您是小规模纳税人么?

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快账用户9828 追问 2020-08-06 10:32

是小规模

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齐红老师 解答 2020-08-06 10:37

你好,小规模不需要通未交税值核算 确认增值税 借,银行存款 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增 交税 借,应交税费一应增 贷,银行存款 就可以的。,

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快账用户9828 追问 2020-08-06 10:56

但是6月份应交增值税已经结转到营业外收入了,应交增值税余额是0。7月份交的增值税。

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齐红老师 解答 2020-08-06 10:59

你好,7月份交增值税直接做入应交税费一应增,借方向上面交税的分录就可以的

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快账用户9828 追问 2020-08-06 11:04

直接做借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款,是吗 月末结转吗

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齐红老师 解答 2020-08-06 11:07

你好,直接做借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款,是吗——是的 不需要结转的。,

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快账用户9828 追问 2020-08-06 11:14

这样做完 借方余额是负数

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齐红老师 解答 2020-08-06 11:15

你好,当初确认收入时不是还有一个分录么 借,银行存款 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增

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快账用户9828 追问 2020-08-06 11:17

确认收入时的应交增值税已经结转到营业外收入了 余额是0了

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齐红老师 解答 2020-08-06 11:18

你好,确认收入时还不知道最终要不要交税,是不能结转的。

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快账用户9828 追问 2020-08-06 11:24

那么现在有什么办法解决吗

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齐红老师 解答 2020-08-06 11:26

你好,您再在应交税费一应交增值税余额是0了,是么;如果是,不用调整了,然后从现在开始再做分录,按上面分录就可以

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快账用户9828 追问 2020-08-06 11:29

老师,那么7月份的增值税,做完分录余额是负数怎么办呢

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快账用户9828 追问 2020-08-06 11:34

这样做余额是负数怎么办

这样做余额是负数怎么办
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齐红老师 解答 2020-08-06 11:35

你好,将原来转入营业外收入的金额转出来 贷,营业外收入 ,负数 贷,应交税费一应增,正数

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快账用户9828 追问 2020-08-06 11:43

就是得把第二季度4-6月份的营业外收入转出来是吗

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齐红老师 解答 2020-08-06 11:48

你好,是的,是这样的

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快账用户9828 追问 2020-08-06 11:50

小规模 开的普票不交增值税吧

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齐红老师 解答 2020-08-06 11:52

你好,是的,开专票和普票合计如果季没有超过30万,专票交税,普票不交税的;

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你好可以的 可以这么做的
2024-04-12
您好! 具体是hi什么业务呢?
2023-01-10
同学你好,分录的逻辑是正确的
2024-04-09
同学您好,您具体截图发过来给您看下
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