你好 处理的500元时候 先不要计入营业外收入 先计入固定资产清理 最后看固定资产清理 是借方余额或是贷方余额 借方是营业外支出 贷方是营业外收入 分录模板 稍等
增值税申报收入14152.9企业所得税申报收入134955.73元,这2个数据有个6637.17的差异是正常的吗。老师帮看下这分录对不对,固定资产处置收入16000含税,有残值5%
老师,固定资产残值还有2245元,处理收入了500元,老师给您截图,帮忙看看写的分录对吗,不对帮忙纠正一下金额或者分录
老师,老师您好!咨询一下您就是我去年12月有笔款忘记入进去了(增值税等都去年已缴)在今年12月又红冲,再开了一笔正确的。你帮忙看看我这分录,就按我这样入出现一个问题就是我今年预收款(也就是我的收入)还是72352.38元,我这个月补入的预收款(去年已经申报)今年收入已经是72352.38-这次红冲的19047.62才对。我不知道怎么入了,有点迷糊!请教一下老师
老师,7题其他债权投资交易费用计入成本,老师您看看图2我的分录哪里不对?还有老师,我现在做题有个问题,就是分录我都能和答案写的一样,但是每次题目问的是什么我不能理解,比如23这道题,应该确认的利息收入为什么不按照双面相乘票面利率30来选?而要选择实际利息21.11?麻烦老师帮忙详细解答一下,谢谢老师啦
请问老师,公司是小规模,我录入固定资产卡片税金科目要填吗?固定资产原值就是发票上的价税合计金额吗?(发票上价税合计是5661)下面我截了图,麻烦老师帮忙看下对不对,还有哪些要填的,谢谢!
老师你好,我想问一下,通过京东下单,然后京东会抽取一定比例的服务费,我怎么确认收入呢
老师您好,请问工商年报里,有一个是企业控股,这个我应该如何选择呢
老师,我现在装钉2024年11月凭证时,发现报销餐分录记错了,竞然有进项税,现在直接红冲去年错的记账凭证,更正分录为:借=:利润分配一未分配利润 贷:其他应付款一法人,对吗?
如果购买东西 进项票后期才收到 请问一下怎么做账
计提汇算清缴所得税后 资产负债表和利润表的勾勒关系差了计提汇算清缴所得税的金额,分录为,借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交所得税。问题出来哪现在怎么处理?
生产成本应该如何计算呢?
老师,我用的金蝶云星空,我是从1到100号开始录凭证,另一个人是从101往后录,我把前100号录完了,我录了一个215号凭证,为啥我的银行存款明细账不显示215号凭证呢
老师,我的意思是固定资产按月计提折旧入成本,也比收入大,怎么办
请教老师:我公司对外提供项目申报服务,开发票的税收分类编码是什么?
如何快速计算出利润率有多少? 总收入:34063.05。利润450.13。 如何才算出利润率有多少?
报废或是出售,走固定资产清理:处置的固定资产转入清理分录为: 一、借:固定资产清理,累计折旧, 贷:固定资产。 二、 发生清理费用时: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 三、 处置的收入: 借:银行存款等相关科目, 贷:固定资产清理, 应交税费-应交增值税(销项税额)。 四、 清理净损益: 1、 如果是净收益: 借:固定资产清理, 贷:营业外收入, 2、 如果是净损失: 借:营业外支出, 贷:固定资产清理。
老师,你看截图这样对了吗?处理收入500,残值2245。
你好 看您图片您的分录是对的
谢谢老师
不客气 对您有帮助就好