那么1月做收入申报增值税就是
老师,我公司是商贸公司,一般纳税人,小企业会计准则。4月份期末留底退税了15万,6月更正了2021年12月和本年1月的未开票收入,总计销项有5万。7月要把这五万缴回留底申报抵减销项,请问:2021年12月的和1月的补未开票收入分别怎么做账务处理?
老师好,我单位有应收帐款12万,是去年12月份到今年的6月份的应收帐款总额,在这期间每个月都是做了主营业务收入的,今年8月份开了12月至6月份的增值税电子普通发票给对方,由于合同原因,对方要求只结今年1月份到今年6月份的款,我把电子发票要回来了,在9月5号又把8月份开的12万元电子发票做红冲处理了,重新开具了今年1月份到6月份的电子普票。我想咨询的是,我8月份开具的电子普票还需要做分录入帐吗?感谢
老师,我们为了年底收钱,12月底给客户开了预付款30多万发票,但是这个活动还没有开始,要24年1月份才做,这个相当于只有收入,还没得支出,这个情况如何能降低所得税呢,能不能把成本做到23年呢
老师,上午好,请问我这边是一家社会团体来的,23年5月份的时候有一个发票开重复了,一家单位的开了2次给对方,现在1月份才发票没有红冲掉,要怎么处理?
老师,上午好,我这边是一个社会团体,是协会来的,有一个员工是5月份入职的,但是一直没有发工资和缴纳社保,我23年7月份能不能直接一次性计提5-7月的总工资?借:管理费用-工资 贷:应付工资 还有就是当时没有缴纳社会,就是说可以把这个社保1千多补回给她,这个补给她是社保金额怎么做账?
收到银行电子银承,钱已入公户,我需要先借应收票据贷应收账款吗,再借银行存款,贷应收票据
收到银行电子银承,钱已入账公户怎么做分录
收到银行的电子银承怎么做分录
老师你好,收到一笔援助款项,借:银行存款1000,贷:应收账款1000,没开发票的情况,扣除律所的管理费10,然后支付给员工,怎么做分录呢
初会报名,学历层次填的中专就填不了编号,为什么啊
销售A产品400件,售价100元一件,增值税为13%,另以现金代垫运费800元,货款及运费均未收到
您好,发票上写的是租赁服务,对公转账写成租赁房屋,影响大不大
本应预付房租但是没有预付怎么做账
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,然后签订租赁合同,代开发票。代开发票是用法人名义开给公司吗?法人名下有公司,个人名义开不了啊
就是乙方开了个发票给到甲方,但是甲方没有给乙方对公大款,那该发票会冲红,那这个之前开的发票还能用吗?
但是我23年账已经做了收入20万了,24年1月又做一笔收入?
你当时没做税务登记,也没申报的呀
意思23年没做税务登记,账是不用管?
把以前的账做到24年1月就是,申报增值税
以前的账做到24年1月?是什么意思?以前没有做税务登记,但是已经做审计
都没做税务登记,那么那个税你怎么申报的呢?隐匿收入不报税查到是要补税罚款的
没做税务登记都没有申报个税这些呀,而是是社会团体,没有专职员工不需要发工资的。没做税务登记但是有做账,然后法人换届的时候按照账务做了审计的。现在是因为24年1月做了税务登记能开发票所以就开了这20万费发票。现在的问题是23年账务做了20万,虽然没有申报,但是财务报表上已经有20万收入。1月份再做这20万收入。那23-24年1月收入就变成40万了
那么现在你要去税务大厅补申报去年做的20万收入,去年的按未开票收入处理,今年按补开发票申报
去年的20万收入补申报?然后今年又按照补开发票申报?那这样我这收入20万,却申报了40万?
意思是补开发票不需要申报,按0申报就是,但是小规模没法自己申报只能去大厅处理。建议还是咨询税局12366,他们在征管,看怎么处理好?