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23年7月份入账工人保险费3000,借,管理费用-职工福利,贷,银行存款,24年3月份收到对方开除的专票,保费3000,税费180,会计分录应该怎么改,才能把这张发票抵扣掉

2024-04-12 13:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-12 13:35

你好,这个具体的是什么保险?商业保险的吗?

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快账用户9796 追问 2024-04-12 13:36

平安公司给工人买的雇主责任险

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快账用户9796 追问 2024-04-12 13:36

就是商业险

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齐红老师 解答 2024-04-12 13:40

这个不做福利费借其他应付款贷利润分配,未分配利润借利润分配未分配利润3000应交税费,应交增值税进项180贷其他应付款3180

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快账用户9796 追问 2024-04-12 13:46

为啥是其他应付款

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快账用户9796 追问 2024-04-12 13:47

也不需要通过以前年度损益科目调整,对吗

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快账用户9796 追问 2024-04-12 13:48

去年7月份那个凭证需要调整吗

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齐红老师 解答 2024-04-12 14:03

你好,随便一个往来科目都可以,你自己选择,你也可以用其他应收款。 小企业会计准则用利润分配,未分配利润 企业会计准则用以前年度损益调整。

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快账用户9796 追问 2024-04-12 14:05

这种订正的,摘要应该怎么写

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齐红老师 解答 2024-04-12 14:06

冲某某业务 调整某某账务处理。

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快账用户9796 追问 2024-04-12 14:18

借其他应收款3180 贷以前年度损益调整3180 借以前年度损益调整3000 应交进项税180 贷其他应收款3180

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快账用户9796 追问 2024-04-12 14:19

这样对吗

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齐红老师 解答 2024-04-12 14:19

可以的,可以这么做的。

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你好,这个具体的是什么保险?商业保险的吗?
2024-04-12
同学你好 对的,是这样的哦
2021-01-06
同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-09-17
借管理费用,110贷银行存款 借其他应付款110,管理费用-100,贷进项转出10
2020-09-24
借管理费用-100贷其他应付款-110进项税额转出10
2020-09-25
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