咨询
Q

某企业2020年5月份发生下列期间费用:-|||-1、5月12日,结转管理人员工资30000元、福利费4200元,支付劳动保险费3000元,支付-|||-待业保险金300元;-|||-2、5月17日,开出转账支票支付广告费10000元,结转专设销售机构人员工资20000元,计-|||-提相应的福利费2800元;-|||-3、5月18日,销售产品支付运输费2000元;-|||-4、5月20日,销售产品领用包装物价值3000元,不单独计价;-|||-5、5月20日,预提银行短期借款利息1000元,支付办理商业汇票手续费20元;-|||-6、5月30日,收到银行存款利息入账通知单,列示利息收入800元。-|||-完成账务处理。

2023-11-19 21:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-19 21:41

你好,同学,账务处理具体如下 1、借管理费用工资30000 管理费用福利费4200 贷应付职工薪酬工资34200 借管理费用劳务费3000 贷银行存款3000 借管理费用保险费300 贷银行存款300 2、借销售费用广告费10000 贷银行存款10000 借销售费用工资20000 销售费用福利费2800 贷应付职工薪酬22800

头像
齐红老师 解答 2023-11-19 21:43

3、借销售费用运输费2000 贷银行存款2000 4、借销售费用3000 贷低值易耗品3000 5、借财务费用1000 贷应付利息1000 借财务费用手续费20 贷银行存款10 6、借银行存款800 贷财务费用利息收入800

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借:应付职工薪酬-工资   30000 贷:银行存款 借:管理费用-工资 30000 管理费用-福利费    4200  管理费用-社保   3000 贷:应付职工薪酬-工资    30000       应付职工薪酬-福利费    4200     应付职工薪酬-社保    3000 借:销售费用-工资   20000 贷:应付职工薪酬-工资   20000
2023-11-19
你好,同学,账务处理具体如下 1、借管理费用工资30000 管理费用福利费4200 贷应付职工薪酬工资34200 借管理费用劳务费3000 贷银行存款3000 借管理费用保险费300 贷银行存款300 2、借销售费用广告费10000 贷银行存款10000 借销售费用工资20000 销售费用福利费2800 贷应付职工薪酬22800
2023-11-19
你好 1 借 销售费用--运费 2000    贷 银行存款 2000 2  借 销售费用 3000 贷 周转材料--包装物 3000 3 借 财务费用--利息支出 1000 财务费用--手续费 20 贷 应付利息 1000     银行存款 20 4 借银行存款 800    贷 财务费用--利息收入 800
2023-11-19
你好 ①5月12日,结转管理人员工资30000元、福利费4200元,支付劳动保险费3000元,支付待业保险金300元; 借:管理费用,贷:应付职工薪酬—工资,福利费,社保 ②5月15日,报销财务部门差旅费5000元,其中住宿发票(普通发票)金额2000元,高铁车票1000元,出差人出差前已借支差旅费3500元; 借:管理费用,贷:其他应收款,库存现金等科目 ③5月17日,开出转账支票支付广告费10000元,结转专设销售机构人员工资20000元,计提相应的福利费2800元; 借:销售费用,贷:银行存款 借:销售费用,贷:应付职工薪酬—工资,福利费 ④5月18日,销售产品支付运输费2000元 借:销售费用,贷:银行存款
2022-11-16
你好,请问你想问的问题具体是?
2022-11-16
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×