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某企业2020年5月份发生下列期间费用:①5月12日,结转管理人员工资30000元、福利费4200元,支付劳动保险费3000元,支付待业保险金300元;②5月15日,报销财务部门差旅费5000元,其中住宿发票(普通发票)金额2000元,高铁车票1000元,出差人出差前已借支差旅费3500元;③5月17日,开出转账支票支付广告费10000元,结转专设销售机构人员工资20000元,计提相应的福利费2800元;④5月18日,销售产品支付运输费2000元;

2022-11-16 10:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-16 10:56

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你好 ①5月12日,结转管理人员工资30000元、福利费4200元,支付劳动保险费3000元,支付待业保险金300元; 借:管理费用,贷:应付职工薪酬—工资,福利费,社保 ②5月15日,报销财务部门差旅费5000元,其中住宿发票(普通发票)金额2000元,高铁车票1000元,出差人出差前已借支差旅费3500元; 借:管理费用,贷:其他应收款,库存现金等科目 ③5月17日,开出转账支票支付广告费10000元,结转专设销售机构人员工资20000元,计提相应的福利费2800元; 借:销售费用,贷:银行存款 借:销售费用,贷:应付职工薪酬—工资,福利费 ④5月18日,销售产品支付运输费2000元 借:销售费用,贷:银行存款
2022-11-16
你好,请问你想问的问题具体是?
2022-11-16
你好,同学,账务处理具体如下 1、借管理费用工资30000 管理费用福利费4200 贷应付职工薪酬工资34200 借管理费用劳务费3000 贷银行存款3000 借管理费用保险费300 贷银行存款300 2、借销售费用广告费10000 贷银行存款10000 借销售费用工资20000 销售费用福利费2800 贷应付职工薪酬22800
2023-11-19
借:应付职工薪酬-工资   30000 贷:银行存款 借:管理费用-工资 30000 管理费用-福利费    4200  管理费用-社保   3000 贷:应付职工薪酬-工资    30000       应付职工薪酬-福利费    4200     应付职工薪酬-社保    3000 借:销售费用-工资   20000 贷:应付职工薪酬-工资   20000
2023-11-19
1借管理费用500 贷银行存款500
2022-10-06
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