借销售费用贷周转材料3000 借财务费用利息贷应付利息1000, 借财务费用手续费20,贷银行存款20 借银行存款,贷财务费用,利息收入800。
⑤5月20日,销售产品领用包装物价值3000元,不单独计价;⑥5月20日,预提银行短期借款利息1000元,支付办理商业汇票手续费20元;⑦5月30日,收到银行存款利息入账通知单,列示利息收入800元写会计分录
12月20日,支付本季度短期借款利息3000元,其中十月,11月已计提利息2000元,12月利息1000元,写出会计分录12月20日,购进一台不需安装的设备,以银行存款支付价款100000元,增值税13000元,写出会计分录12月3日,从新安公司购进a材料200千克,单价20元,增值税520元,运费800元,以银行存款支付款项,材料验收入库,写出会计分录
15、计提管理部门的工会经费1000元。21、收到银行付款通知单,支付本月负担的短期借款利息800元(未曾预提)。22、计提本月负担的短期借利息1100元。23、以存款支付本季度短期借款利息3000元(其中已计提2000元)。24、以现金支付银行承兑汇票手续费600元。完成相关分录。以上全部题目。
下面是某企业7月份发生的经济业务,要求分别按权责发生制、收付实现制做会计分录并计算本月的收入和费用。1、2日,销售产品40000元,货款当日收妥并存入银行2、5日,销售产品60000元,货款尚未收到。3、10日,以银行存款预付本年度7-12月份办公用房租金6000元。4、14日,收到前欠销货款70000元存入银行。5、20日,收到某购货单位预付的购买产品款20000存入银行,下月交货。6、30日结算本月应负担的短期借款利息1000元,利息于到期一次支付。
是全部题目下面是某企业7月份发生的经济业务,要求分别按权责发生制、收付实现制做会计分录并计算本月的收入和费用。1、2日,销售产品40000元,货款当日收妥并存入银行2、5日,销售产品60000元,货款尚未收到。3、10日,以银行存款预付本年度7-12月份办公用房租金6000元。4、14日,收到前欠销货款70000元存入银行。5、20日,收到某购货单位预付的购买产品款20000存入银行,下月交货。6、30日结算本月应负担的短期借款利息1000元,利息于到期一次支付。
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗