哦,这个折旧金额是已计提的折旧。
生产设备处置,转入固定资产清理 借,固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷,固定资产 请问老师固定资产是账面净值吗? 更新改造的后又提折旧了,这里转入清理时累计折旧是改建以后的折旧吗?
购买固定资产手机 借固定资产 贷库存现金 做了一次性折旧后 借管理费用 贷累计折旧 怎么时候才做固定清理 是借累计折旧 贷固定资产 (原值)吗?
固定资产清理,原值3.3万,已计提累计折旧1.77万,剩1.35万未计提包括残值,卖1.3万,分录1.借现金1.3万贷固定资产清理1.3,2步借固定资料清理1.3万,借累计折旧1.77万贷固定资产3万,3步借营业外收入13000,贷固定资产清理1.3万,这样做对吗?
请问一下老师,调整上年度固定资产清理,贷方固定资产原值,借方是累计折旧和固定资产清理,还是累计折旧和未分配利润?
请问老师注销企业时候固定资产清理会计科目如下: 借:固定资产清理 贷:固定资产 后面是明细 累计折旧(已经折旧)会计分录如下 借:累计折旧 贷:固定资产清理 累计折旧以后剩的的余额 借:库存现金 贷:固定资产清理 以上的会计分录对吗
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
老师,那净残值呢?什么时候用
你好,在固定资产清理里。
老师, 比如固定资产原值是10万,净残值5000元, 折旧了4万, 如果要出售这个, 分录是借:固定资产清理6万,累计折旧4万,贷固定资产10万, 这个6万里面已经含了净残值5000元是这么理解吗?
是的对的,是这个意思的。
老师,有个问题,这个车我们租给别人,租金收的高,但是卖他的价格很低,导致固定资产清理是负数亏的,这种情况怎么办?
你好,转营业外支出就可以的。
老师,这样的话意思亏损了,有什么补救办法,让固定资产清理是正数呢
降低你的销售价格。
你处置的价格最好是公允,这个最好不要调整。
老师,不太理解?是最后出售价低点吗?这样的话减掉累计折旧之后固定资产清理金额不是更大了吗?
原值是100,你处置的价格越高,他亏损不就越多吗
怎么理解,老师,能具体讲下吗
我写反了 处置价格接近净值 你处置的价格是150。你的固定资产清理原值减残值是100,你的处置价格比较高 处置的价格是在贷方,固定资产清理你的原值减残值之后的价值是在借方100。他两个的差额是不是就是营业外收支?如果借方大于贷方,那就是营业外支出。
老师,理解了,但是现在处置的价格是早在签订租赁合同的时候订好了,客户是租我们的车3年,然后3年到了把车按出售价格卖了,但是出售价格很低,也是因为想早点收回资金,出售价格太高的话客户不要了,这种情况有什么补救办法,可以减少营业外支出吗?
汇算清缴的时候,你营业外支出纳税调增就行。