你好,多交的三分钱直接记入营业外支出
老师 您好 新接受的帐 月末记提完增值税发现账上税金跟实际应交不对:未交增值税和简易计税有余额 未交增值税有2分钱余额,简易计税有一分钱余额,查了帐是2019年1月月末记提比2月实际缴纳增值税少了2分钱 ,这跨年的怎么调整这两分钱呀 分录?
增值税实际多交了一分钱,怎么调整账面啊?做怎样的分录?比如说上个月销项税额是100.02实际缴纳100.01
老师,计提的增值税比实际交的少了2分钱,分录要怎么调?
老师您好,账上应交增值税比实际缴纳额多出1分钱,应该咋调整啊?
老师,应交税费未交增值税计提一直比实际交的多一分钱,这一分给她调整掉,分录怎么做
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
比例税率是也叫从价定率吧?
农业小规模纳税人需要缴纳哪一些税,拿到营业执照后办理哪些事?
公司购进鸡蛋再进行销售,免征增值税和企业所得税吗?
高新企业所得税汇算清缴怎么填写?
营业外支出的二级科目,选哪个?
营业外支出其他就成了