你好,你付款给a但是b给你开的发票是这个意思吗?
老师我们单位中了一个标,70万左右,我们公司的产品只是40万,其他的东西30万不是我们公司生产的,我们可以把这30万的票开给对方单位吗?
老师您好,我们是生产性出口企业,我们与对方签订的合同,产品名称写的新品(有几张不同规格的),没有明细,发货单有明细,我开发票的时候怎么开呢?是直接也开新品还是要开明细呢?
老师您好,我们公司和对方公司签订了运输合同,款项对方公司付了80%给我们,但是对方公司说不要我们的票,我们一直也是预收款项,那我们不开票出去,我们这个账务怎么来平账呢。
老师,我们公司采购一批货,我们支付的方式是,一部分转账支付,一部分公司自己的产品抵扣,但对方开票只给我们开实付金额的部分,不开产品抵扣的部分,导致发票和合同总金额不一致,请问这样可以么?我账务处理又该怎么做呢?
老师,公司生产一样产品,我们公司接不了那么多订单,分了一些订单给同行业的公司生产,那我们付对方款的时候对方开出的发票我们能抵扣吗,也是同一类产品
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
比例税率是也叫从价定率吧?
农业小规模纳税人需要缴纳哪一些税,拿到营业执照后办理哪些事?
是的可以抵扣吗?我们也是生产这种产品的,抵扣不了吧?
你好,这种有风险的,你得重新签订合同。你得和B签订合同,然后出一个委托书,B委托A收款。
老世不是,是我们付款给A,A给我们开发票,但是a就和我们同行业的也是生产同一个产品
可以打这个没有问题呀
那对方开的发票给我们没有用啊,因为我们也是生产这个产品的,抵扣不了不了
怎么不可以抵扣,你们也生产,你从实际从他那里购买,你可以外购再销售。
工业的可以外购再销售的。