您好,要看中标协议如何约定,是否同意30万元您外购。
老师请问一下,我们公司收到一笔70万的服务费,相当于加盟费用,这个70万我们公司是开服务费出去的,但是我们还会附赠60万左右的产品给加盟商。那这个产品可以结转到70万的成本吗?像正常销售货物那样结转可以吗?
老师我们单位中了一个标,70万左右,我们公司的产品只是40万,其他的东西30万不是我们公司生产的,我们可以把这30万的票开给对方单位吗?
老师,我们单位2018年给某单位开了一张普通发票50万,这50万当中多虚开了10万,实际只付款40万已开收据40万,对方单位为了账务结平,让我们再开10万的收据给他们,并让我们做应收账款的坏账处理,请问老师,这样是否合理,作为坏账处理的话,有什么可以作为附件?还有什么其他方法可以走平这个账嘛
老师,我们是建筑劳务单位,我们接的工程100万,我们把其中30万给其他单位做了,他们给我们开劳务票,这种属于转包吗?税务上有问题吗
老师好,我们借给a公司30万,现在我们要付人家主营业务产生的费用70万,能不能我把借款直接转为应付,我付她40万,然后她给我开一张70万的成本票?公户这样直接抵可以吗
做融资的话,可以锻炼什么?
老师,收到股东的实收资本,要怎么做分录?
老师经营所得申报表中的成本,从哪里取数
老师,所得税汇算报表和去年的报表不一样需要调去年的报表和今年的报表期初数吗
许昌市东城区门面房出租年租金8万,开票要交多少钱的税
权责发生制转换为收付实现制对应的会计等式。 实际收入=收入+应收账款贷方数-应收账款借方数+预收账款贷方数-预收账款借方数 应收票据科目该如何处理?其他应收是否也按照应收账款处理? 实际支出=费用+应付账款借方数-贷方数−预付账款借方数-预付账款贷方数-累计折旧和待摊费用 应交税金如何处理?其他应付同应付账款的处理方式? 最终上述实际收入-实际支出=货币增加额? 该公式是否成立?该如何调整?
老师:请问负债过大, 1、可以处理的方案有哪些啊? 2、转资本需要哪些手续? 3、转资本有哪些损失吗?
注册资金100万,5年内实缴100万是指法人5年一共存进账户100万还是一次行存进账户100万 别人转进账户的钱可以算在内吗
厂家开具负数发票给我们,我们就做进项税额转出,冲减成本,厂家就冲减收入,冲减销项税,是这样处理吗?
代买购置税和保险。可以代买的吧?就是别人从我们这里买车,我们把这个车辆购置税收了,买了 然后发票是对方名字的。账务处理咋做的 是这样做吗? 我已经借银行存款89800 贷应收账款89800 开票,借应收账款 74500,15300代付保险和上牌的。收款89800,开票74500,其中15300是保险跟车辆购置税代付的。 分录。开票时借应收账款 74500主营业务 销项税额 收到款项,借银行存款89800 应收账款74500 其他应付款 车辆购置税 和保险15300 代付车辆购置税跟保险。借其他应付款车购税和保险 贷银行存款
如果是我外购,有进票就可以开吗?但是那些东西不属于我公司生产经营范围内
您好,您外购再销售可以的。您按购销业务处理。
但是如果没有进票就不能开是吗?或者开了长时间没进票都会被税务查
您好,是的,您的理解非常正确。确保进销商品名称相同。
开票也要根据收票的税率开吧?
您好,是的,您的理解非常正确。