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请问,我们是商贸企业一般人,给客户的销售合同,里面的金额就是我们开票的金额,也就是含税的了,现在要申报印花税,我就按系统里进项和销项不含的那个来交印花吗?

2024-04-11 10:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-11 10:57

你好,同学 是的,一般是按照不含税的,如果分不开,直接按照含税也是可以的

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快账用户4481 追问 2024-04-11 11:05

我的意思是说销售合同里没注明含税不含税,但我开发票就按合同金额开的,但税务系统里不含税金额是单独列出来的,我就直接按税务系统里的不含税金额计算?

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齐红老师 解答 2024-04-11 11:12

直接按税务系统里的不含税金额计算

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相关问题讨论
你好,同学 是的,一般是按照不含税的,如果分不开,直接按照含税也是可以的
2024-04-11
你好 ;  你买卖合同是包括了不含税销售 和购进发票合计的  ; 是的  ;    合计金额哈   
2022-09-13
同学你好 可以的,负数冲销就行了
2020-09-09
一、其他业务收入需要交购销合同印花税。 二、视同销售收入需要交购销合印花税。 三、营业外收入不用交购销合同印花税。 三、我们是小规模纳税人,我们进货和销售都不签订合同,就按照进货金额和销售金额的含税金额交购销合同印花税。直接取财务报表中列示的数据
2021-04-16
同学,你好,不含税的金额做计提
2022-07-12
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