就是你的额度用了了,你再开发票要申请额度或者就是你报税期没有报税呢,额度也是没有报完税额度就回来了。
请问个体户增值税是每个月申报,今年我们是交1个点的增值税,那生产经营所得税按季申报的话那要交多少税呢?第一次报上个季度的税都是免征的,增值税和生产经营所得税开票金额一样,是否要分开交一个点?
老师 请问一下为啥我申报增值税的时候 系统带出来的表预交增值税是三千多呢?我们是个体户 第一季度就代开了五万多的发票 增值税和附加税我们总的才交了576.65元,季度没有超过30万的开票额,然后表上显示我们预交了3108.43元,这是啥原因呢?我要不要把预交金额改成实际缴纳的增值税金额
老师 第一次申请开数电发票显示额度为0,是不是要新增额度呢?如果每月都要开票的话新增额度时间是不是要设置为长期呢?那我申请多少额度合适呢?
老师 我们是小规模公司 这个季度开票都是开的3%专票 而且已经超过季度30万了 请问一下 我们等到10月份申报三季度的时候是不是要全额缴纳增值税呢 ?
老师,公司突然不可以开具电子发票,要重新申请纸质版的发票,税务系统是显示正常的,开票额度也有呢,一般出现这种状况,是怎么回事???
1月26日,购入MP4一批,用于向职工发放新年礼品共计含税金额80000元,取得增值税专用发票1张这是需要记进项税额转出吗
不小心把去年的科目收入错写成了成本,今年怎么调账
老师好!我上季度多做收入了,因为开了发票。同时我也暂估成本了,这倒年底了,暂估的成本也没票想红冲了,但冲了后成本成负数了您说该咋办?还有多做收入也应该红冲是吧,老师,请回答下我
金蝶标准版资产负债表变成别的报表
请问下老师关于出口退税问题,12月的时候完成出口报关确认收入了,销项票也开了,但是进项票没收到,进项税率13%,退税率9%,4%的税率差异账务处理上要计提主营业务成本吗?借:成本,贷:进项转出?……要计提其他应收款出口退税款吗?借:其他应收,贷:出口退税?
月末结转本月损益内中费用类账户余额,其中主营业务成本¥70,000税金及附加¥2500,销售费用15,000管理费用¥20,000财务费用¥6000,营业外支出¥6500
甲公司为增值税一般纳税人,2022年发生的有关业务资料如下:(1)1月5日,甲公司以银行存款购买乙公司的股票2000万股准备长期持有,占乙公司股份的25%,能够对乙公司施加重大影响。乙公司股票的每股买人价为9.8元,款项已支付。当日,乙公司可辨认净资产的公允价值为80000万元。2022年乙公司实现净利润4000万元。
某单位产品的直接材料,直接人工,变动制造费用分别是3元,2元,1元,单位产品售价15元,全月固定制造费用40000元。每单位变动管理及销售费用1元,全月固定性管理成本15000。若产量10000件,销量8500件。要求:分别按完全成本法和变动成本法两种方法计算该产品的单位产品成本与营业利润。
2024年2月申报了2023年年终奖,这个要申报2024年年终奖,提示已经申报一次性奖金收入,不能保存,该怎么报税呢?
一般纳税人开立个体工商户如何合理避税
这个额度每个月都会自动更新。
老师 我们是增值税一般纳税人开具路产补偿费,税率是多少呢?
具体是什么原因补偿的要是赔款性质的是不用开票和交增值税的。
我们有个公路项目对方在我们这个公路旁开设路口,所以赔偿给我们一笔路产损失费
对方一定要我们开票的
这个计营业外收入交所得税不交增值税。不需要开票。
对方一定要我们开具增值税发票给他们才行,之前他们一直也开给我们的,不动产*路产赔偿款 5%税率
那你要是按照不动产租赁开5%也行,那你要交税。
5%为简易计税,我这个业务可以按照简易计税开吗?
要是小规模可以5%一般纳税人那就不符合一般纳税人是9%。
那我开现代服务-路产补偿款6%可以吗?
你好 这个不行的 不对
要是这个是营改增以前的也可以开 5
他们也这样开过给我们,开的现代服务3%
这个不对不是现代服务。
这个是赔偿款,按理说不用开票,我可以开个免税的票给他们吗?
可以的,开不征税的发票税率选择不征税不是免税。