你好 是的 转到未交增值税的哈
每个月进项税额都有留底,年底也有进项税额留底,这个增值税的明细科目月底怎么结转,年底又怎么结转平掉
老师好,请问我们这个单位是新建单位,现在还没生产,所有的进项税额我都结转到了应交增值税未交增值税的借方,现在还都是留底税额,那现在年底了要转到应交税费应交增值税转出未交增值税的科目吗?
老师,增值税进项税额已经勾选体现到增值税申报表了,在账上应该放在哪个科目?(直接就放进项税额;还是结转到未交增值税,还是结转到增值税留抵税额,还是结转到待抵扣进项税额?)我们要到年底才会开出销项发票抵扣。
留底退税收到的进项税额转出,年底要销项进项结转为零,转到转出未交增值税里,退的进项转出需要结转吗?
去年有留底的进项,已经结转到应交-转出未交的借方了,今年1月份还差点进项,需要用留底了,怎么写分录
请说明负债与所有者权益有哪些相同点与不同点
税务局推送的红利账单不对,企业申报的数据是对的,会有什么风险
汇算清缴补税后,怎么做分录,小微企业,小企业会计准则
老师有一个这样的问题,在做汇算清缴业务招待费这一块的调增时有遇到的,原本公司的业务招待费要调整,但是有一张招待费的发票,他的发票使用年限是在23年止,这个金额我是还需要重新再调整一次,还是它的调增,就含在业务招待费的比例中。
自然人电子税务局里个体经营所得成本费用今年咋录不进去了呢?往年是随便写个数就行的
房产中介公司,通过贝壳网平台给个人出租一套房屋, 中介费1000元,需支付贝壳平台300 , 公司实际租赁收700元 。这700 确认为我们单位的收入,还是1000确认为我单位收入
退休人员再上班,和员工一起发工资,个税按多少交,合同怎么签。
老师好,上月有笔社保计提,缴纳写错了,本月已经退回了,本月做凭证的时候就是红冲上月计提,缴纳的金额,就是说数字是负值的,对吧
出售30%,为什么不是6000-(2400-1500)×30%呢?
电子税务局在消息提示里推送了红利账单,就是歌消息提醒,核对了下有点差异就几块钱,可以不做处理吗,并没有要求给回执
是未交增值税,不是转出未交增值税吗,最后怎么消化
你好更正一下,发错了一个字, 是的 转出未交增值税的哈
那就是转到转出未交增值税,对吧?哎呀,学艺不精啊,
你好,发错一个字了,不好意思,造成误解,不好意思,早上还没睡醒
我们9点上班,刚进入状态,哈哈,加油 等你的好评哦