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老师您好,之前没有收到票,银行付款用作购买在建工程项目,当时是这样做的借:在建工程 贷:银行存款 这家公司付了好几次款,每次付款后,都是按上面的分录作的账,然后现在收到了总共发票金额,需要怎么做呢

2024-04-10 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-10 16:18

现在借在建工程 贷在建工程负数就成了

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快账用户6789 追问 2024-04-10 16:29

刚查了一下现支13万,开票38万,还有25万未支付怎么作呢,资产类可以做负数吗

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齐红老师 解答 2024-04-10 16:30

没有支付的记入到应付账款

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快账用户6789 追问 2024-04-10 16:34

公司仓储保管,未支付是放在其他应款好还是应付账款好呢

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齐红老师 解答 2024-04-10 16:34

记入到应付账款就成了

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快账用户6789 追问 2024-04-10 17:12

之前有其他公司进的材料,我是通过其他应付款,也是放在在建工程里面,还需要调整吗?

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齐红老师 解答 2024-04-10 17:13

不用这个也不用调整了

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现在借在建工程 贷在建工程负数就成了
2024-04-10
你好,这个是政府补助专款专用的吗?
2024-09-09
你这个水泥都能用了吗 都能用了就可以的
2019-09-07
那就把多的供给资产红冲就行。做原来相反的分录。
2024-02-21
同学你好 可以找到你按权责发生制确认的财务费用的最后一笔凭证,将发票置于凭证后并说明期间。
2022-02-12
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