同学你好 这个分录可以的
老师,你好,我们上个月收到客户滞纳金,做的是借银行存款,贷营业外收入,这个月给客户退回了,我的分录该怎么写呀
老师银行回单上前海人寿打了61.34给我们,我们每个季度都会买保险,这个是之前买多了,退回来的金额,我分录写成借银行存款61.34 贷应付账款61.34 借应付账款61.34 贷管理费用——保险61.34对不对,还是借银行存款61.34,贷营业外收入61..34
老师,您好!我们公司上月用公账转账投标保证金5000元,当月对方公司已退回的,存入时借:其他应收款,货:银行存款,退回时借:银行存款,货:其他应收款,但退回的当天对方公司也经公账多转0.29元到我们公司,这个我问了负责的同事,说是那5000元的利息,这0.29元应该怎样入账呢?入财务费用-利息?还是入营业外收入呢?对方公司是遵义市公共资源交易中心的,回单的截图如下,谢谢老师的解答哦!
您好老师银行里支付宝给我们汇款是0.10元,这个钱也不用还回去了,我借银行存款 贷营业外收入二级明细我应该怎么写
老师您好,小微企业工会经费季度退还这个凭证应该怎么写,我们上季度的退回了67元,是写借:银行存款67 贷:营业外收入67 对吗
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,那这个缴纳时的凭证我应该怎么写,是借:营业外收入67 贷:银行存款67 是吗
不是的 缴纳的时候你得写工会经费的分录 返还是为啥给你返还?你们成立了工会吗
如果是那就是 计提工会经费时的分录: ● 借:管理费用——工会经费 ● 贷:应付职工薪酬——工会经费 缴纳工会经费时的分录: ● 借:应付职工薪酬——工会经费 ● 贷:银行存款 返还工会经费时的分录: ● 借:银行存款 ● 贷:其他应付款——工会经费 如果前期已经预提了工会经费,支出时的分录为: ● 借:应付职工薪酬——工会经费 ● 贷:银行存款 如果工会经费不计提直接支付时的分录为: ● 借:管理费用——工会经费 ● 贷:银行存款 如果提取多了工会经费,收到退回时的分录为: ● 借:银行存款等 ● 贷:应付职工薪酬——工会经费
老师,我们没有成立工会的
没成立一般不返还的呀