你好,不用的,之前已经开了发票,这里可以没有原始凭证。
老师,对于公户支付出去的费用,当月已经打印回单做账,但是发票大部分都是后期才给我们,我做账的时候肯定要分开做了,那么前期已经支付出去的费用做账的时候还需要在凭证后面附发票复印件吗?
老师你好,我麻烦问一个问题,就是我们每个月在计提工资的时候我们会计做账会紧跟着后面有一笔发放工资,但是我们计提工资计提的是当月的,我们一般发放不是在下个月吗?那这种情况下还要在后面附一张发放工资的吗?还是他发放工资发放的是上个月的,但是我见很多就是他们做账的时候都是计提工资,后面紧跟着发放工资,而计提工资和发放工资的钱是一样的。那他既然已经做了,本月计提,本月发放,但实际他一般很多公司都是下个月才开始发放。
10月电费,我在10月做账已经计提了,但是款11月付了,然后发票是12月才回来,那我这个12月回来的发票直接附件在11月付款后面吗还是怎么弄啊老师
老师,关于预付账款摊销的。就是支付了一年期的费用(比如,一年期的车险,一年期的咨询服务费,等)就要计入预付账款,然后在支付的当月开始摊销吗?那我有两个疑问,有2种情况,1,支付的时候就已经收到发票了,2,发票是在后面一两个月才给过来。针对我刚刚说的这种支付一年期的费用这种,分这两种情况,该怎么做账务处理呢?需要做预付账款和预付账款的摊销吗?
老师,我看他后面就每个月计提费用冲应付了,那这个分摊表要打印出来附在附件后面吗?这种每个月计提的要发票吗?还是他当时一次性付款的时候已经给发票拉?
老师,你好,我们公司是做智能系统集成服务的,一般开票都是开“信息技术服务*智能化系统服务”购买的一些材料怎么入账呢?计入什么科目合适呢?
老师您好,企业注销时,账务上只有货币资金和实收资本,未分配利润是负数,无未结清税款和未申报记录,但是系统认定不符合简易注销,只能走一般注销方式,请问会被查帐吗?
老师您好,现在库存和账面对不上该怎么处理
统计确认进项税额时出现“未到统计确认日期无法统计确认”,这种情况怎么处理
母子公司合并报表,母公司账上其他应收款500万,子公司账上其他应付款500万,在合并时怎么做
小微企业的资产总额不超过5000万是按照季度平均值算的吗?
内部控制运行有效的审计证据和控制运行有效的审计证据是一样的么,一个意思么?
老师请教一下,查账征收的个人经营所得,在申报的时候法人的60000扣除在哪里填写
老师,甲方抵本公司一套商品房做为工程款,请问记入固定资产科目吗?
自产自销的草坪免企业所得税税吗
老师,我看他之前是这样做的分录的,是这里附带了发票了?
一次性开了一年的发票了?
你好,一个发票放到哪里?
我也不知道这个发票是放在哪里的,我也是刚来刚做这个月的账
不用封,发票就一张,你要么复制,要么不放