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母子公司合并报表,母公司账上其他应收款500万,子公司账上其他应付款500万,在合并时怎么做

2025-04-01 16:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-01 16:40

借:其他应付款 贷:其他应收款

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快账用户1250 追问 2025-04-01 17:09

资产负债表,年初余额和期末余额两个都调,还是

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齐红老师 解答 2025-04-01 17:13

是的,年初和年末的余额都要合并

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快账用户1250 追问 2025-04-01 17:14

互抵的数据只抵期末余额还是

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齐红老师 解答 2025-04-01 17:15

 年初和期末的余额都要合并

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快账用户1250 追问 2025-04-01 17:20

我问的是抵,抵消分录的金额

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齐红老师 解答 2025-04-01 17:21

抵消只抵消期末的余额

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您好,有专门的合并底稿,先把母子公司的数据先输进去,然后在其他应收和其他应付的调整项一列中各减去500。
2021-09-14
同学,你好 嗯嗯,是的
2024-11-19
你好,学员,其他应收款金额是零, 因为内部往来抵消的
2023-08-24
这个往来科目对抵就可以 借,其他应付款 贷。其他应收款
2021-06-25
同学你好 这个要的 借其他应付款母公司 贷其他应付款子公司
2021-11-24
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