借财务费用负数 借银行 收到发票 借财务费用 贷银行存款 这样
老师你好,我去年4-12月银行手续费开了专票进来了,我应该怎么做账,之前没有票时每月我做了 借:财务费用手续费 贷:银行存款,现在来票了怎么做
老师,我们的银行手续费在拿到银行回单时做账:借:财务费用—利息支出 贷:银行存款 现在向银行申请了开手续费发票,拿到银行手续费发票后,需要怎么做账?
老师好,去年的银行手续费已做分录借:财务费用 贷:银行存款。今年三月收到银行开的专票,该怎么做账务处理?
8月购买支票发生手续费 借财务费用 贷银行存款 现在银行把手续费退回 请问怎么做 是更改还是?
老师,今年全年的银行手续费发票才到,以前就是凭银行回单手续费入账,现在发票来了,应该怎么做账?把以前的借:财务费用,贷: 银行存款,冲了么?按手续费发票重新入账?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
我们当月扣手续费的时候直接借财务费用贷银行了 那就不需要让银行开发票喽?扣手续费的时候银行减少呀 为什么借银行 借财务费用负数哦
同学你好 要开发票来,因为之前没有发票现在开来发票所以可以先把之前的分录红冲了然后再按发票来做
那就是拿到发票后红冲之前的分录 但是分录还是一样的 还是借财务费用 贷银行是吗
对的 是这样的 如果收到专票并且可以抵扣就做 借财务费用 借进项 贷银行存款