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老师好,去年的银行手续费已做分录借:财务费用 贷:银行存款。今年三月收到银行开的专票,该怎么做账务处理?

2023-04-12 12:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-12 12:28

同学你好 金额多少 事什么会计准则

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快账用户7602 追问 2023-04-12 12:46

七百多元,小企业会计准则

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齐红老师 解答 2023-04-12 12:53

那就直接原分录负数红冲再按照发票来做

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快账用户7602 追问 2023-04-12 12:56

去年的汇算清缴已做完,这笔费用没有调增,可以把原来的分录红冲,按发票再做账吗?

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齐红老师 解答 2023-04-12 13:04

同学你好 这个可以的哦

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快账用户7602 追问 2023-04-12 13:05

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-04-12 13:15

满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 金额多少 事什么会计准则
2023-04-12
借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷应付账款。
2023-03-21
你好 收到发票时 借财务费用 贷财务费用 
2021-05-07
你好你这个是一般纳税人要抵扣吗,借进项税额,借财务费用 负数就可以
2021-06-18
你好 ;   借进项税贷财务费用 ; 如果没有跨年就这样来做
2023-06-15
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