借其他应付款 借财务费用负数 借财务费用, 贷其他应付款。
老师,之前每个月拿到手续费银行回单时,我入账,借:财务费用-手续费,现在从银行开具了手续费的增值税专用发票,现在应该怎么入账
之前银行手续费是借财务费用银行手续费贷银行存款。然后收到手续发票后在咋记账呢。
老师,我们的银行手续费在拿到银行回单时做账:借:财务费用—利息支出 贷:银行存款 现在向银行申请了开手续费发票,拿到银行手续费发票后,需要怎么做账?
之前银行手续费按回单,借,财务费用,贷,银行存款,现在收到了之前所有手续费的专票,该怎么做账
老师我们银行的手续费都是当月做借:财务费用贷:银行存款 现在需要把去年的手续费向银行申请发票做账吗,如果做账应该怎么做哦
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?