你行,你做账,按照实际的来。如果他多开了的那一部分,你可以不用做。如果是少开了的,你可以暂估
老师,一般纳税人外购产品用于员工福利,该怎么做分录
车辆保养需要哪些手续给财务?公司办公室
老师,请问4s店把配件卖给其他公司,库存结转是做费用还是做成本
我这个第一项是63.6元,然后这个是折扣9折以后的金额,发票上必须体现9折这个咋开
老师公司与公司之间可以无偿借款吗,1年之内
发票额度210000,结果开了一张310000的发票也能开的,怎么回事
销售部领用的办公桌椅到期报废,才用一次摊销法,收入直接冲减费用,在贷方提现,编制记账凭证。。原始价值3000元,账面价值零元,残料价值,240元,现金收讫,根据内容编制记账凭证,若有除不进的情况,保留两位小数
老师 我是代账公司的 刚接手的一家公司 他们是新能源发电的 24年的时候呢 他们从建筑公司买了好多材料 然后自己修建的工程项目 但是这些呢 全部被做到成本里去了 现在客户就是要求要把这些计入固定资产里 请问老师应该怎么做呢 难不成只把科目调成固定资产吗 那我24年的报表要调吗 如果要调 那折旧又该从啥时候开始计提呢
@郭老师,24年补缴了23年的税款1000元,在24年账上做的以前年度调整。请问在做24年所得税汇算清缴时将1000元填在“纳税调整项目明细表——跨期扣除项目”的“调减项”吗?这样填写对吗?
老师,再生资源一般纳税人公司,开具3%专票,进项都是从个人那里收的没有票,那这个进项票咋取得呢?谢谢老师
如果你按照他发票上的话,你的账实不符。
我们入库单是去掉桶皮的重量,老师的意思是按照我们入库单上的重量做账,但是我是以发票上的重量入库,都要比我们入库单上重量多,那我月末直接调整数量可以吗
你好,那对方给你开发票的时候是去掉桶的吗?
有桶 的重量
那你们支付是不是也是有桶的?如果是的话,你得把这个桶的重量算进去
我们支付的时候有些是去桶皮的,但是发票他们是按联单上的重量开的
那你们能不能让他按照实际的来,他去统的就按照去统的来开。这样的话,开的不行。
他们就是没有这样开,他们每次拉进来发票就一起来,这样不行吗
你们这种有风险,你购入的时候支付的是20。对方给你开了21,剩余的你没有销售出去的,都一直在存货里面
重量我按发票入账肯定会多,我月末的时候按实际入库重量一次性调整重量可以吗
可以的,可以这么做的,但是也有风险。因为税务局那边能查到你们收到的发票,然后也能查到你开出去的发票。他两个有差额,这个不就是有风险了。
我们开出去的发票是按成品油重量来的有其他废渣这些,收到的发票金额我们是全部入账了的,就是存货重量要调整的嘛,到时候税务查我们库存也对的上嘛?
对的是的,需要调整。那你们销售的时候,不是按照扣除桶之后的,你购入的是按照扣除桶之前的不是