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老师,你好。运输公司一般纳税人,23年汇算清缴,做无票收入200万,已申报增值税。 24年1月开票金额100万9万包含在这个23年的无票收入里面,那24年1月份的申报表怎么填销项税额 ,填0吗?会不会预警

2024-04-01 18:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-01 18:31

未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写证书。按照你实际业务来,没有关系。

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快账用户5360 追问 2024-04-01 18:35

好的谢谢您

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齐红老师 解答 2024-04-01 18:36

不用客气,工作愉快

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未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写证书。按照你实际业务来,没有关系。
2024-04-01
你好,补充23年业务分录。借应收账款1,贷以前年度损益调整,应交税费应交增值税,
2024-07-02
您好!待转销项税额是会计科目,其他流动负债这个是报表项目,也就是前者在报表中体现在后者那里, 你们确认了收入,如果没达到纳税义务的时间,那么你们就不能申报这个收入,所以会计上的收入和申报表里面的收入是会不一样的
2022-07-19
您好!很高兴为您解答,请稍等
2024-12-29
你好你这个就是一个明细科目转换 借主营业务收入-无票 贷主营业务收入-有票
2021-05-01
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