咨询
Q

你好老师,我们公司出口一批货物报关日期是9月份,当时销售部没有及时发来报关单,我现在需要填写9月增值税税申报表,我报无票收入,我等到2025年1月份再认证我的进项票,我现在2024年12把发票开出来,我等到2025年1月申报12月的增值税申报表时在再无票收入栏次里填写负数,可以吧,老师 还有就是,我2025年1月份申报12月的增值税申报表时,不会产生留底税额,留底税额是0,咱们讲课时不是说,期末留底税额跟免抵税额税小退谁,这怎么办,我都不用退税了是吗?后续我该怎么操作,老师麻烦你了。

2024-12-29 00:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-29 03:07

您好!很高兴为您解答,请稍等

头像
齐红老师 解答 2024-12-29 03:54

您好,1.1月申报12月的增值税申报表时在再无票收入栏次里填写负数,当然可以的,年度累计未开票收入大于等于0就能申报成功。   2.是谁小退谁,不退就是我们内销的销项税大,抵了嘛, 我们不从账上扣增值税税款,这里用退税额是一样的,这样的设置就是避免我们交税,税务端又退税,这样麻烦。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好!很高兴为您解答,请稍等
2024-12-29
同学你好 是这样的哦
2020-12-22
你好,13000是免抵税额,会从出口退税汇总表看到的。
2022-02-09
您好 税局让更正3/4月报表,就是按照开票金额 那利润表的营业收入金额也不对了 应该对应更正一季度财务报表跟所得税申报表
2024-05-07
同学你好 申报的增值税收入要和报关的一致
2021-12-24
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×