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老师你好,现在应付职工薪酬有个-215.3的差额,从3月份工资里面扣除,我应该如何记账

老师你好,现在应付职工薪酬有个-215.3的差额,从3月份工资里面扣除,我应该如何记账
2024-04-01 14:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-01 14:22

同学你好 你要看是不是多发了 多发了这个月发工资少发这个金额就可以

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快账用户5253 追问 2024-04-01 14:26

不是多发了,是这个人扣的钱多,工资是负数了

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齐红老师 解答 2024-04-01 14:29

下个月发工资的时候扣除就可以

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快账用户5253 追问 2024-04-01 14:30

分录如何提现

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齐红老师 解答 2024-04-01 14:35

借应付职工薪酬 贷银行存款 计提工资发放工资的时候按剩下的余额来做就可以

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同学你好 你要看是不是多发了 多发了这个月发工资少发这个金额就可以
2024-04-01
你好,借方有余额说明你计提金额小于发放金额,应该补提工资薪金计提金额
2021-07-25
你好,应付职工薪酬社保费——是在借方还是贷方呢
2020-08-17
借:管理费用—工资 借 管理费用—管理人员职工薪酬  负数
2024-01-12
同学你好 在 4 月份进行调整时,可以先冲销 3 月份错误的分录,然后再做正确的分录。 冲销 3 月份分录: 借:管理费用 - 工资 (负数) 贷:应付职工薪酬 (负数) 借:应付职工薪酬 - 工资 (负数) 贷:其他应收款 - 社保 (负数) 库存现金 (负数) 然后做正确的分录: 3 月份计提工资: 借:管理费用 - 工资 贷:应付职工薪酬 - 工资 4 月份发放 3 月份工资时: 借:应付职工薪酬 - 工资 贷:其他应收款 - 社保 库存现金
2024-07-23
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