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老师好,2023年1-3月份的计提工资我计入管理费用—管理人员职工薪酬,贷记应付职工薪酬—工资,从4月份到现在的工资我记入管理费用—工资贷应付职工薪酬—工资,我想把管理费用工资并入一起,怎么合并呢

2024-01-12 17:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-12 17:48

借:管理费用—工资 借 管理费用—管理人员职工薪酬  负数

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快账用户2039 追问 2024-01-12 17:51

但是老师这样做的话,那个管理费用—管理人员职工薪酬会出现贷方余额啊

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齐红老师 解答 2024-01-12 17:53

不用管他的,全年的账是正确的

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快账用户2039 追问 2024-01-12 17:54

老师,损益科目最后不是不能有余额么

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齐红老师 解答 2024-01-12 18:00

结转到本年利润科目就平了

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快账用户2039 追问 2024-01-12 18:33

谢谢老师!老师还想问一下,我们是传媒公司,主营直播项目,不贷货,像我们这个行业所得税税负应该是多少呢

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齐红老师 解答 2024-01-12 21:22

没有全国性的税负的,据实申报就是了哈。

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借:管理费用—工资 借 管理费用—管理人员职工薪酬  负数
2024-01-12
你好; 你这个是21年的业务 ;如果做错了。 你就要红冲 走以前年度损益调整科目去红冲才行的
2022-03-23
同学你好 多计提的你要红冲才对 是这样做的
2024-04-17
你好,有计提大了一笔,是多计提了工资的意思? 
2023-05-24
你好,计提工资借管理费用20000,贷应付职工薪酬20000,实际发放时,借应付职工薪酬20000,贷现金19000,其他应付款--社保费1000,是不是个人社保的,
2020-09-02
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