你好,你们单位的这个属于你单位的成本 签订的劳务合同,需要对方给你们开发票。
问,我们是分包单位,总包单位帮我们代付职工工资,我们开发票给总包单位,总包直接人工费代发工资,发给了我们项目上的农民工。总包单位不需要支付款项给我单位,这个分录怎么做?
我们是分包单位,开三个点的工程服务专票,给总包单位,总包单位抵扣完了后,是不是税额还要返还给我们?
我们分包单位,有总包单位走民工专户发工资,我们全额给总部开工程发票,但是代发工资不进我们公司账户,这部分是不是需要劳务公司开票给我们
老师,总承包单位分包给我们的工程,合同约定包工包料,现在让我们开一部分发票,这些开的发票总承包单位全部用于代支付发放农民工工资,我们开几个点专票
我们是分包单位,现在总包单位代付了我们找来的包工头工资,关于这几个工人的工资,是由我们申报,还是总包单位申报?或者如果不申报工资话,是不是要让包工头开票给总包单位或者给我们?
甲公司举办活动,张三卖色拉油5000元,打入甲公司账户,甲公司提10个点500元,付张三4500元,如何做账?
老师,是不是,那个句子中,他说是可重分类进损益的,其他综益收益为100,就是因为这句话,所以他那个要再把小尾巴结转一下。然后呢,所以说借其他综合收益贷投资损益100。
那像直接根据开票确认的收入处理的,就用不到合同结算科目是吧,
1月留抵了6535.2元减去2月增值税4662.17元=2月继续留抵1873.03元,这个账是怎么做
充值消费卡 充5000送900怎么入账 售卡方
老师,建筑如果按开票确认收入,怎么用合同结算啊,是不是就不用合同结算了,按开票直接确认主营业务收入就可以了,然后按收入利润率直接结转成本啊,合同结算是不是用于完工百分比法啊
老师,结转本月销售成本是按收入的多少比例呀? 我刚看了这里之前是按主营业务收入的全部结转的,是不是结转多了
企业有核定文化税税种,开票项目是:*工艺品*礼仪物料/鲜花。工艺品*物料租赁。这些开票项目的收入需要申报文化税吗
老师,因为税负的影响,我可以把进项税额留一部分不抵扣吗?
老师您好,我怎么在科目余额表中查看过去几年计提和实际发放的工资
就是说我们必须要申报这部分工人的工资?然后借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷应收账款-总包单位 /
他签订的劳动合同,缴纳社保的,按照你上面的来做。但是,这个不是管理费用,这是工程施工,属于你的成本。做了收入 月末需要结转到主营业务成本的。
好的,那如果他们没有签订劳动合同,是我们找的包工头呢?我们怎么做
去税务局代开 带着身份证
谁去税务局代开?包工头去税务局代开劳务发票给我们?那我们还要申报工资吗?
和谁签订合同,谁去代开。和个人签订的个人去代开,和包工头的包工头开就是 发票有备注,支付企业代扣代缴的需要代扣代缴。如果没有备注的,就不要管了。
意思就是个人如果是本公司员工的话,我们直接申报工资,个人不需要开票。如果是我们找的外包工,外包工开票给我们,如果发票上备注了代扣代缴个税,那我们就需要申报工资,如果没有,那我们就不要申报工资。这两种情况下,总包方都可以代付这部分工资?
是的,是这么做的 可以的,因为他们有农民工专户
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。