借应收账款贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷应收账款。
我公司是分包单位,从总包单位签约了一个土石方工程,我们公司又内包给一个土方公司,请问,我们公司开发票给总包单位,项目和公司异地,土方公司会给我们开具土方发票,我们要给你总包单位开具工程发票,那我们需要去项目所在地预缴税吗?
问,我们是分包单位,总包单位帮我们代付职工工资,我们开发票给总包单位,总包直接人工费代发工资,发给了我们项目上的农民工。总包单位不需要支付款项给我单位,这个分录怎么做?
我们分包单位,有总包单位走民工专户发工资,我们全额给总部开工程发票,但是代发工资不进我们公司账户,这部分是不是需要劳务公司开票给我们
老师,总承包单位分包给我们的工程,合同约定包工包料,现在让我们开一部分发票,这些开的发票总承包单位全部用于代支付发放农民工工资,我们开几个点专票
总包代分包单位支付人工费,分包单位开工程发票给总包,对于代付人工费这部分分包单位如何做账?需要申报个税吗?
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
本月已申报季度房产税,从价征收,3月份开了一张租赁费发票,1万元(含税价,租凭面积50平方米,要増加申报从租房产税吗?这税怎么算?
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
你好,老师,工程施工科目不用吗
你好,当月做了收入,当月直接做到主营业务成本就可以啊,不用工程施工。
当月没有开发票。是三个月后开了发票过去,没做收入
借工程施工贷应付职工薪酬。 开了发票借应收贷主营业务收入应交税费借主营业务成本贷工程施工 借应付职工薪酬贷应收账款。