你好,可以的,放到应交税费待认证
老师!我们公司前半年是小规模后半年是一般纳税人,那么小规模期间取得的专票进项税额不可以抵扣,需要进账税额转出对吗?
老师,请问公司小规模时收到的专票以后转一般纳税人时可以抵扣吗
老师好,问下,小规模,半年后转一般纳税人。然后现在收到的专票进项可以先做入待抵扣。半年后做抵扣可以吗?
老师下午好,小规模期间收到增值税专用发票,在办理一般纳税人后可以抵扣吗?比如4月收到增值税专用发票,5月转为一般纳税人,4月收到进项可以抵扣吗?强制转为一般纳税人的
老师下午好,小规模期间收到增值税专用发票,在办理一般纳税人后可以抵扣吗?比如4月收到增值税专用发票,5月转为一般纳税人,4月收到进项可以抵扣吗?强制转为一般纳税人的
报销人和领款人同一个人,报销人处已签字,可以在领款人处写同上这两个字吗
老师,你好,我想问一下,出纳银行日记账可以用excel表格做吗?
老师,这个应该选什么,我觉得4.5万好像不对,应该1万,8-9两个月
老师好,独资企业给法人发的工资扣个税吗
老师,劳务公司的,好几个地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬头就可以报销(差旅),好几个项目的,是不是得按项目来呢
接代账会计账,如果账实不符,需要调还是接着做
老师,我司叫我5月核算成本,然后我看系统入库A订单3000个,成品分两次入库,是2025年2月24日入库2000个,2025年03月03日入库800个,直到今天2025年4月29日还有200个未结单,但是生产日报表这样写2025/3/11成品做2000个并入库,这明显是做假报表了?还是说他把B订单做好的,入库到A订单先
老师好,我是建筑内账,我想问下一笔账款,如何做会计分录,李这个卡500转入甲公司,甲公司代支付给供应商乙,怎么做会计分录呢? 我做的是第一步:借:其他应收—甲公司 贷:银行存款—李(这可不可以做成库存现金呢) 第二步:借:应付账款—乙 贷:银行存款—甲公司 这样是否正确?
老师,人员工资不管是计入成本还是费用,都不影响利润啊,对税务没有什么影响啊,只是内部核算的问题,那计入劳务成本又不能成本倒挂然后一直不结转与其那样我一次计入费用不可以吗
老师,假如我名下有两套房子,卖掉一套后,过了一段时间又重新买一套,请问现在买房是按第三套房子缴税还是按第二套房呢?