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老师您好,我们是监理公司,现在跟林业局签订合同,金额10万,现在发票已经开具,款项也已经收到了,这其中项目虽然是跟林业局的,但是我们要给介绍了这个活的林业局的领导扣除税费和管理费之后返款,也就是说这个项目是他挂靠的,现在款返给这个领导了,但是成本票这个领导不开,他是找人开的,老师这种的我应该让写个什么证明,或者说是做个什么合同,不然我感觉我做账不合适

2024-03-28 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-28 10:51

谁给你开发票,你和谁签订一个合同。

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齐红老师 解答 2024-03-28 10:52

根据他开发票的内容来定,这个合同就是给税务局看的。实际这个合同并不是真实的业务。

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快账用户8914 追问 2024-03-28 10:53

发票是这个林业局领导找人开来的,合同是跟林业局签订的。我们返款是给这个林业局的领导付了的

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齐红老师 解答 2024-03-28 10:54

谁给你开发票,你和谁签订合同,然后你支付给另外的人,再出一个委托书。这个发票上面的销售方委托他个人收款。

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快账用户8914 追问 2024-03-28 10:56

其实这个业务就是领导自己的活,最后我们扣除税费管理费要给对方返款,按理来说应该是钱给他了他把成本票开过来是合适的,但是他没开,又找人开过来了,我就觉得很乱。

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齐红老师 解答 2024-03-28 10:57

对的是的,这个属于虚开发票

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谁给你开发票,你和谁签订一个合同。
2024-03-28
同学,你好 那这个7万,坐营业外支出
2024-11-08
同学你好,他们账上是没有问题,他们不可能你们一家 还有其他家 这样总体来说就不会说没有费用。那您跟领导说这些零散的费用就开发票到2账上,按月或者按季度报销一次,这样一次金额就不会太小,对方也就愿意打款。主要您零散的费用一笔笔报销人家确实看不上
2021-06-24
那你付款的时候直接计入往来 收到发票的时候计入成本冲减往来
2022-11-08
同学你好 计入专项资金就行了 是补助 借消耗性生物资产 贷专项应付款
2021-11-22
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