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老师,23年5月公司有一票出口的报关单,退税率为0,转内销处理,6月红冲了出口的入库发票和成本结账凭证,增值税内销也勾选了,且做了内销成本结转,是不是漏做了销项税?实际是销售给国外客户的,5月份就确认收入并挂了客户的应收款,那6月要怎么做才是正确的?

老师,23年5月公司有一票出口的报关单,退税率为0,转内销处理,6月红冲了出口的入库发票和成本结账凭证,增值税内销也勾选了,且做了内销成本结转,是不是漏做了销项税?实际是销售给国外客户的,5月份就确认收入并挂了客户的应收款,那6月要怎么做才是正确的?
2024-03-28 09:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-28 09:23

你好,请稍等,稍后给你解析

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齐红老师 解答 2024-03-28 09:27

你好,还需要增加一笔分录,将主营业务外销转至主营业务内销, 借:主营业务收入-外销  USD1339        贷:主营业务收入-内销    USD1339*汇率/1.13               应交税费-应交增值税-销项税额 USD1339*汇率/1.13*0.13 其他你都处理得非常好,希望可以帮助你,祝你工作顺利,谢谢

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快账用户3148 追问 2024-03-28 10:16

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-03-28 10:19

客气了,如果问题解决了,可否给个五星好评,谢谢

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你好,请稍等,稍后给你解析
2024-03-28
转内销不用这样做 你直接做 借主营业务收入出口收入 贷主营业务收入内销收入就可以 这样就可以
2024-03-28
您好,这样的账务处理也可以的
2020-12-10
你好,6月份暂估,然后在7月份红冲暂估再做发票的。你现在6月份做不了其他应收款,出口退税,你都没有申请出口退税。你以后申请了出口退税再做。
2024-07-11
你好,严格来讲,是需要确认收入,申报未开票收入的
2024-03-19
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