经营所得税务年报根据利润总额来缴纳的
老师好,小规模纳税人个体工商户,申报经营所得是查账征收,增值税没有超过30万不交税,那经营所得没有账本,可不可以把开票收入当做收入,然后成本调大,利润为负,经营所得也不交税,这样可以吗。
小规模季度每开票不超过45万,没有成本票,用交增值税吗?还有企业所得税呢,需要交吗?以一个季度的来算,不按年
老师,个体户从事钢材销售,第二季度开票没有超过30万,经营所得按多少交税? 有没有规定说超过多少,才交经营所得?(像小规模的增值税一样)
23年小规模纳税人季度开票不超过30万是免增值税,如果我这个季度开了30万给客户,而且我并没有收税点,这个我会亏吗?因为不用交增值税但是要交企业所得税呀,如果我开了30万。成本发票也取得了30万,那我是不是增值税不用交。企业所得税也不用交?
个体户是小规模查账征收,季度开票没超过30万,不用交增值税,那经营所得税务年报需要交税吗,年报有没有减免的
无形资产必须摊销吗?不能有余额?
老师,请问小企业会计准则的财务软件没有以前年度损益调整,我该用什么科目,我申请2023年度多缴的增值税及城建税,分录应该用哪个科目呢
老师您好,无形资产挂着四千元,以往年度一直没有摊销,可以在2024年度摊销完,直接做在2024年,不做以前年度损益调整吗?
您好,以往年度无形资产没有摊销,2024年一次性摊销完了,就四千元,可以企业所得税前扣除吗
你好老师,租赁公司这边三年下了利率是27%那一年利率是多少每月要还多少呢
老师好,12月份多计提了几十元房产税,25年1月份可以直接冲其他业务成本吗?金额不大对损益影响较小
销项发票有5500万,进项发票有4300万左右,无票收入有800万左右,这个要怎么解决,要留一部分到下个月抵扣吗
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(之前暂估库存余额)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
没有规定是多少减免的吗?
《财政部?税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》国家税务总局公告2023年第12号:对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分,减半征收个人所得税。本公告自2023年1月1日起施行,2027年12月31日终止执行。
是填红框这里吗?
是的,是填红框这里
减免税额是填总的收入还是减掉一半的收入
减免税额是填减少的一半税。不是收入
好的,年报经营所得不管企业开的是普票还是专票都是算作经营所得的收入申报的,是吧
不管企业开的是普票还是专票都是算作经营所得的收入申报
经营所得率是个税税率吗?
个人生产经营所得税税率表具体如下:全年个税区间不超过30000元,税率5%,新速算扣除数0;全年个税区间30000元-90000元,税率10%,新速算扣除数1500;全年个税区间90000元-300000元,税率20%,新速算扣除数10500;全年个税区间300000元-5000000元,税率30%,新速算扣除数40500;全年个税区间超过500000元,税率35%,新速算扣除数65500。
工资的表也发给我一下
报年报经营所得的金额要纳入个人所得税汇算清缴吗?
报年报经营所得的金额,不要纳入个人综合所得税汇算清缴
好的,那个核定征收年报是系统自动申报的,还是本来就没有的?要是开票超过核定额了,需要报年报吗?
这个不确定了,按理解,也是自动申报,不用再报年报
个体户1-9月是核定征收,10-12月是查账征收,怎么报年报呢?
这种情况不确定了,按理解是按四季度数据申报,建议与税局确认下