您好,不对呀,我们收到发票那就是以前支付了预付款,不是收到,之前这些材料没有收到发票做了暂估入库的,现在收到发票,冲回来原来分录(来部分发票冲部分),再按发票金额做分录
销售现房,首付款已经收到,也开具了发票,做账:借:银存,贷:预收,贷:销项税,银行贷款部分也开具了发票,增值税也交了,但是贷款还没批下来,请问贷款部分的发票怎么做账
老师,我们现在收到部分款项,开具的发票也是针对这部分款项开具的,剩余的款项等收到后再开剩余款项的发票,那我现在怎么做账
之前已收到预付款 现在对方开具了专项发票 收到专项发票如何做账 只开具了部分发票
如果供应商开具了增值税专用发票我这把入账后 全额退货了 对方开具红字专用发票 进项税已抵扣收到红字发票如何做账 进项税当月未抵扣收到红字发票如何做账
当时预付款是借应付账款 贷银存现在收到发票 咋冲
您好,哦哦,那咱是没的按权责发生制 现在收到发票就不冲 借:原材料等 进项税 贷:预付账款