你好,借银行存款贷主营业务收入。应交税费应交增值税。
老师好,7月支付了合同全款,对方开了一部分的发票给我,剩余的8月开给我,7月账上做了借:预付账款(全款-已开票部分进项税额),进项税(已开票部分),贷银行存款(合同全款)。那8月收到票如何做科目
地板合同金额41000,收到发票预付50%,供应商进场安装,验收合格,再开具发票支付剩余款项。现在收到20500的专票且已付款,该怎么做账务处理?
老师,对于这个设备现在我们是支付了部分30%款项给供应商,供应商也给我们开具了相应30%发票;我们也收到了客户的部分30%款项,但是我们没有给客户开具发票,请问我能将供应商开具的发票结转成本么?
老师 一百货的货款,客户只交了30万的订金,剩余款项余两年后付款,但是货物我已发送给对方,发票我们是等收到剩余货款后再付开给对方,请问这个成本应该何时结转呢
老师,我们公司在商场开店,由商场收款,并在收的款项中直接扣除租金以后把剩余收款支付给我们公户,并开具了租金发票,这个租金发票怎么入账
初级会计已报名成功但是 信息采集未审核
老师!家具个体工商户没开票,个人经营所得按照什么申报
购物卡买一赠一,送给客户不算招待费,怎么做账
除了茶叶,还有什么类似的商品能算办公用品
科目汇总表是等于试算平衡表吗?是不是两个只要做一个就可以。
老师,我之前用的是精斗云3.0做到12月份的,采购商品是做的暂估入库,因为发票都是2025年1月才开进来的,销售收入是做的未开票收入,发票也是2025年1月才开的,现在1月份我又把财务软件换成云星辰的标准版了,我现在要红冲暂估和未开票收入要怎么做呢,之前用精斗云是关联了进销存,采购和销售直接生成的凭证,购进来和销售出去都开了辅助核算,每个单品,现在换成云星辰会计这边设置成几个大类,只做总账了
如果普票月销售额超 10w,季度没有超,不要交税吧
老师,上期股权投资,取得的收益或分配利润入账需要缴纳企业所得税吗???
零基础在职学习初级和中级三门,还有七个月就要考中级,想一次性通过中级三门,五月份还要考初级,考中级时间够用么?
奶茶店,每个月有库存的净利润怎么算?
只确认收到的是吧
没有收到的那一部分,实际咱们有没有完成销售呢?
我们是劳务派遣公司,就干了10几天的活,工作已经结束了,派遣员工的工资也发了,就是用工单位只给我们结了一部分款项,开具的发票也是针对这部分款项开具的。
你好 全额记收入 没有到钱的部分记应收账款
借:银行存款(已收到部分) 应收账款(未收到部分) 贷:主营业务收入 应交税费-简易计税(计提) 那我计提增值税的时候也按照全部的计提吗?
那我开具的发票上的税额只是一部分怎么弄?
因为你开了一部分发票,所以是一部分的税。因为你开了一部分发票,所以是一部分的税额。没有开发票的那一部分是做无票收入的税款,也正常计算。
那我收到剩余款项的时候还要把剩余款项的发票开了,相应的税额也就又有了, 这个月把未收到的款项和税额做为无票收入,那这样子等我收到剩余款项的那个月,这笔款项产生的税额就不用再管了是吧。影不影响那个月的纳税申报?
后面。后面再开发票时,把前面无票的收入红冲,再按发票做收入就行了。
在开发票的那个月无票收入填写负数申报。
好嘞,老师,明白了,谢谢你
不客气,问题解决,请好评。
老师老师,还有一点要问,收入冲红,产生的税跟着一块冲红,那相应的附加税咋办?
你好,附加税如果多交了也可以申请退税。