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你好,问下我上个月未认证抵扣了已经入账了,那装订凭证要怎么装订 老师。

2024-03-22 13:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-22 13:43

你好,可以把发票做到认证的当月装订

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齐红老师 解答 2024-03-22 13:43

未认证的月份只是暂估入库

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快账用户9568 追问 2024-03-22 13:47

我没有账估入库,正常入库,有付清单 发票在单月认证装订 附认证明细可以吗

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齐红老师 解答 2024-03-22 13:49

你好,可以的,在认证的月份装订,附明细

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快账用户9568 追问 2024-03-22 13:50

进待认证科目

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齐红老师 解答 2024-03-22 13:51

一般不用这个科目的,在年底有余额,且金额大一般审计会说账务处理不规范的

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快账用户9568 追问 2024-03-22 13:59

如认证了就没有余额了对吗

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齐红老师 解答 2024-03-22 14:01

认证了,就不会有余额了,年底的时候尽量不要有余额吧

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你好,可以把发票做到认证的当月装订
2024-03-22
可以的,没问题的哈
2023-03-21
同学,你好 不用了,记账凭证和原始凭证就可以了
2021-01-20
您好!做账的时候你们装订做账联,抵扣联可以留存备查不用装订到记账凭证的。
2021-01-04
您好 直接化红线,然后用黑色笔去修改
2021-09-14
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