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老师,之前会计做账没有计提应付职工薪酬,现在要发放上个月工资,贷方是库存现金,借方写什么呢,之前的都已经年结了,之前一直都是借方管理费用职工薪酬贷方银行存款

2024-03-20 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-20 16:15

计入当期,就金额不是很大,管理费用_职工薪酬

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计入当期,就金额不是很大,管理费用_职工薪酬
2024-03-20
同学,你好 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存现金
2024-03-20
你好,需要在应付职工薪酬过下的
2024-03-20
同学你好 这个要考虑
2021-11-03
你好,计提时 借方:管理费用~社保(单位) 贷方:应付职工薪酬~社保费(单位) 缴交时, 借应付职工薪酬~社保费(单位) 其他应收款--个人社保 贷银行存款, 发工资代扣 借应付职工薪酬--工资 贷银行存款, 其他应收款--个人社保
2021-03-12
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