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公司之前计提了职工教育经费,做了借:管理费用 贷:应付职工薪酬薪酬 现在培训后付费,对方开了增票,我是要做借:应付职工薪酬 贷:银行存款吗 进项税要考虑吗

2021-11-03 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-03 14:58

同学你好 这个要考虑

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快账用户7721 追问 2021-11-03 15:00

之前指示每月计提,那我现在要做:借:管理费用 -10 进项税10 应付职工薪酬90 贷:银行存款 90?

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齐红老师 解答 2021-11-03 15:06

同学你好 对的 这样就可以

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同学你好 这个要考虑
2021-11-03
你好,是这样处理的
2020-12-23
你好 反过来了 是先计提 借管理费用 贷应付职工薪酬-职工教育经费 然后支付时 借 应付职工薪酬-职工教育经费 贷银行存款或库存现金
2021-06-03
您好,同学,科目余额表发给我一下呢
2023-06-26
你好!支付费用:借应付职工薪酬-职工教育经费,贷银行
2023-11-22
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