材料是你们买的吗?还说你们只负责帮人家煎药,这个动作
老师。我用的用友T3标准版财务软件。然后其中有个核算模块。里边包括材料入库。出库。产成品入库。出库等。然后一般进货后仓库都是用这个软件做了材料入库出库。(其中有材料(有好多种类,扁钢,角钢,钢板等等),外购产成品,辅料等等。)我想问下,关于这个原材料(就是我们买的材料我这快怎么做账。按名细录入吗。我之前直接做的原材料没有分开。也没有按数量金额式登录,这样的话我怎么做呢。老会计说让我和仓库的原材料对上(主要是重量单价对上,我这快怎么改善呢谢谢了))
我想问下,我们是建筑施工企业,前几天中标了一个市政工程,然后把整个项目给了别人(B)做, 那我这里需要做哪些账务处理呢?比如甲方把工程款给到我, 那我要把一部分工程款给B,这里的会计分录要怎么写?甲方给我的工程款等于我是我的收入,给B的工程款我可以当作成本么?有发票的那种,可以打款给个人么?还是怎么操作呢?新手 没有经验
老师您好,想请教下暂估收入,成本的账务处理。我们公司类似中间公司,与上家签订的合同转分给下家去实施,年底基本都完工了,想暂估收入及成本一部分,具体的会计分录怎么做?如暂估不含税收入500万,销项60万,如暂估不含税成本400万,目前有部分可抵进项的发票,有部分管理费用的来票,有部分400万暂估成本里厂商的来票,均未付款,做分录时又该如何区别?麻烦详细解释,谢谢老师!
老师你好,我们是建筑行业,准备用新收入准则,然后我们领导叫我参照下图中人家公司账务处理进行结转。假如我公司a项目合同含税收入是1000万元,预算成本是700万元,1月份开具给甲方含税发票109万元,完成产值200万元,收到成本发票80万,实际发生应该有150万左右,那么我开具发票账务处理借:应收帐款109万 贷:合同结算~工程结算~价款结算100万元 应交税费~销项税额9万元确认产值借:合同结算~工程结算~收入结算 200万元 贷:主营业务收入200万元 收到成本发票借:合同履约成本~工程施工~人工/材料/间接费用80万元 上面这些账务处理有问题吗?根据上面两图的参照,我接下来的成本和收入要怎么结转呢,麻烦列示下会计科目和金额
请问老师,有个医药公司不知道他账怎么处理?葱厂家或者别的公司采购药品,没有实际入库,直接发货给了下面的医院等等,需要用到库存商品这个科目吗?还是直接计入成本?像是中介商一样,帮厂家代销药品,厂家给中间商返利,作为收入。还得给厂家开具发票。下面的医院都开不了发票给中介商,这个业务应该怎么记账?
本公司承包一百多亩的种植土地,需要对外出租,如何做好宣传推广,需要一个宣传方案,懂得老师回答谢谢
老师房租没有发票如何入账?
3️新开的公司,现在4月,还没有开业,也没有做账,打算先做0申报,请问报什么税?
老师24年第四季度如果做了纳税调增会计分录了,1月份又收到发票了,还需要冲红之前的分录吗
辛苦图片这个老师说下谢谢
麻烦图片这个老师说下谢谢
请问老师,领料生产产生的不良品,没有增值,会被要求做对应材料的进项税额转出吗?
假设实收资本没有增值的情况下,股东投进来30,然后这个30拿出来10,投资木箱厂,现在股东要退股,我们要怎么去退
老师,如果从会计从业资格证开始考到高会,说明什么
老师,这个题要怎么理解,麻烦会的老师解答一下,宋生老师,朴老师,家权老师不要接手。
我们买的
那就是你们买进来加工完之后再卖给医院是吗?
我们是一般纳税人
既然是一般纳税人,那你们购买材料就要尽量选择专票
一般纳税人就是取得的专票进项可以抵扣
相当于你们买进来的材料,稍微自己加工一下,然后再买给医院
是的,我们从中药饮片加工成中药液销售
那就正常销售处理 借,银行存款或应收账款 贷,主营业务收入 贷,应交税费—应交增值税—销项税
那加工费呢
因为有人工费用
还有设备损耗
记你们的成本中的
记,主营业务成本中
纳税就按照销售纳税是吗
是的,按销售处理纳税