您好, 是哪方面的营业外支出了
老师请问营业外支出可以所得税前扣除吗
卖车产生的营业外支出可以税前扣除吗
老师,税局的罚没,挂营业外支出,可以税前扣除吗
老师,营业外支出,可以税前扣除吗?
老师,残料损失计入营业外支出,可以税前扣除吗
老师,我是29期学员,已经看完了22期的回放,着急上班的话,可以把汇算清缴的资料提前发到群里吗
我们公司投资了一家别的公司 占股份20% 20万 钱打过去了 这个分录怎么做?
请教一下,非常感谢! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
香港公司和大陆公司法人有关联是否存在风险呢?
老师,中级会计难还是在记账公司做会计难
老师,可以员工服务费提成由第三方公司开票收款吗,签个代收协议可以吗
老师,我们公司购买对方公司持有的另外一家公司的股权,账务怎么处理??
用了以前年度损益调整科目,当月的未分配利润和净利润都是逻辑关系对不上的,需要调利润表吗。还是不用调,对不上就对不起
老师无票收入附加付款凭证,比如餐饮行业一天的收入第二天一笔进入银行的,有些开发票了,有些没有开发票,,这样的无票的收入怎么付原始凭证啊
老师,我们公司给员工买社保,公司把个人应承担的部分也承担了,我分录是这样的 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬 -社保 借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分社保 贷:银行存款 借:营业外支出-职工部分社保 贷:其他应收款-个人部分社保 老师,这样行不行?
你如果把这个人负担的社保给他做到了工资,按工资申报了,本期收入可以抵扣。
老师,如果把个人负担的社保做到工资里,分录是怎么样的?工资表需要注明那一部分是个人负担的社保吗?
不用,直接并入工资就可以了
老师,那我工资表显示的工资,是直接包含了员工个人应承担的社保部分。个税正常申报,那社保那个分录要怎么写合适?
借:应付职工薪酬-社保(单位个人合计数) 贷:应付职工薪酬-社保(合计数) 借:应付职工薪酬-社保(合计数) 贷:银行存款 可以吗?
第一个借方,换成管理费用-社保(合计数)
是的,是的,就是这样的
老师,我的分录没有体现个人应承担的社保部分,没有关系吗
不是由公司承担了吗