您好, 可以去税务局更改申报表
汇算清缴发现前年成本少结转怎么处理
去年暂估商品并且结转了成本,今年汇算清缴没有收到发票并且之后也不会有发票,汇算清缴已调增,要怎么做账务处理?
汇算清缴时,发现去年的商品成本少结转了,需要怎么处理?
老师,汇算清缴时候发现去年成本多结转了,这个账务上怎么记账啊,然后汇算清缴怎么操作啊
老师,我企业所得税汇算清缴时,发现去年的成本结转少了,用的是小企业会计准则,那我现在怎么做账务处理,和申报企业所得税汇算清缴?
你好,请问A公司是B公司的股东,A公司代替B公司购买了办公家具、A公司付款、发票开给了A公司,B公司使用,B公司依据什么入固定资产?
请问老师,没有经营的个体户,怎么填年报信息?
进项税转出可以放在主营业务成本里面吗?
老师,个人能不能在电子税务局 APP 代开业务宣传费发票?
12月申报末开票收入70万,一月开具了,如果在末开票一栏填负70万,会预警吗
老师,请问有没有内帐会计的学习了?有没有内帐的表格了?
公转私(不是内部员工)如果不能提供发票就一定要申报个税吗?
采购了一批货,票开进来了,后面可能不开票出去,也不收款,进项长期挂着,有啥影响没
老师,对方一般纳税人开的专票,我们是小规模,这个票取得了是不是也不能用。
2024.12月科目余额表,其他应付款,刘xx,期初借贷无,本期借84867,贷79915.85,还需要提供4951.15的发票进行报销。刘xx12月费用报销共6173.68(公司是当月费用下月报销)。一月份报销费用是6173.68-4951.15=1222.53吗?剩下的4951.15入其他应付款吗?主要发票金额不可能正好是4951.15,所以这笔钱应该怎么冲,费用报销该给他报多少?
老师你好,是需要更改去年所有的申报表吗?还是说做汇算清缴时统一改了就行?
这两种方法都可以的
那我是需要直接修改之前已做凭证吗?
还有一个问题,就是我把少结转的成本,重新结转之后,就会出现我的主营成本比主营收入要高了,这样的话我做汇算清缴的时候会不会出现风险?如果会存在风险的话,我有没有可能把少结转的这部分成本做到今年的1月份?
你是在什么时候结转的?
我还没结转,就是在检查的时候发现少结转了成本
前面的可以不用管,把少结转的做到1月就可以
就是把我2023年少结转的成本,全部结转到2024年1月份是吧?
是的,是的,这样就不用管去年的了
好的,谢谢老师
不客气,很高兴帮你