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2024.12月科目余额表,其他应付款,刘xx,期初借贷无,本期借84867,贷79915.85,还需要提供4951.15的发票进行报销。刘xx12月费用报销共6173.68(公司是当月费用下月报销)。一月份报销费用是6173.68-4951.15=1222.53吗?剩下的4951.15入其他应付款吗?主要发票金额不可能正好是4951.15,所以这笔钱应该怎么冲,费用报销该给他报多少?

2025-02-06 15:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-06 15:10

‌刘xx12月未报销的4951.15元应继续留在“其他应付款”科目中,一月份报销费用是1222.53元,实际报销金额需根据发票情况确定,但总额不应超过6173.68元,差额部分(即4951.15元)待后续发票到齐后再行冲销‌。

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快账用户3473 追问 2025-02-06 15:17

12月费用报销6173.68,都有发票。只不过金额是221.943.300.200.100.1444.68.2000.300.100.353.212....那就是一月份需报销给他1222.53.剩下的留在其他应付款冲了

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齐红老师 解答 2025-02-06 15:44

你好,同学。可以这样操作的。

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你好,那这样银行存款不是也对不上?
2024-05-29
同学,你好,具体分录如下, 借,管理费用一福利费 956元 贷,应付职工薪酬一福利费 956元 借,应付职工薪酬一福利费956元 贷,其他应付款 956元
2021-12-09
您好,可以 的哦,我们是内账,没大事,因为不涉及到报税。 借其他业务收入,贷银行存款 这个分录也是可以的,上面的回复我不知道报表给领导了,
2024-06-21
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2021-03-05
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