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如果之前2020年的进项代理记账的会计没做进去,我现在抵扣本月进项了,那么比如快递费1000元,借:管理费用943.4 借:进项税56.6 贷:库存现金或银行存款1000,但是我估计以前代理记账的人做过一遍借:管理费用:1000,贷:银行存款1000,那么现在我只做借:进项税56.6,贷:管理费用-56.6,这样的分录可以吗?就是抵掉之前做过的

2024-03-19 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-19 10:17

同学你好 这样做你的分录不平衡 都是借方了呀

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快账用户2193 追问 2024-03-19 10:18

那么做进项税56.6贷管理费用56.6这样可以吗

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快账用户2193 追问 2024-03-19 10:18

这个怎么解决呢?

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齐红老师 解答 2024-03-19 10:20

这个可以的哦 这个分录对的

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快账用户2193 追问 2024-03-19 10:47

我写了这样的分录提示我一定要写管理费用负数

我写了这样的分录提示我一定要写管理费用负数
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快账用户2193 追问 2024-03-19 10:50

你看下这个分录是否可以

你看下这个分录是否可以
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齐红老师 解答 2024-03-19 10:51

同学你好 那你应该是 借管理费用负数56.6 借进项56.6 这样

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同学你好 这样做你的分录不平衡 都是借方了呀
2024-03-19
你好,去年的做得没错,来的发票再本年度计入未分配利润一正一负就可以的
2023-02-11
您好 借:管理费用 借方红字 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字 可以这样账务处理
2019-09-03
借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:利润分配-未分配利润
2019-09-03
您好,红字冲回借管理费用贷库存现金
2021-02-19
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